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内部审计的主要职责(精选26篇)

内部审计的主要职责篇1

1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管

工作(现场负责人),全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归

档;

2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。

内部审计的主要职责篇2

1.组织编制并实施公司年度审计工作计划;

2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评

价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行

情况,并提供咨询意见;

3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责

任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;

4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问

题,并对提出的问题提出有意义的见解;

5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

6.监督审计发现的后续整改及落实情况;

7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇

报;

8.拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,

从而使得团队得以成长。

9.完成上级主管交办的其他工作。

内部审计的主要职责篇3

1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;

2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;

3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计

工作;

4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大

风险作出预警并全过程监督;

5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、

廉政建设、监督等工作。

内部审计的主要职责篇4

1.按照内部审计计划开展内部审计工作;

2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;

3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;

4.完成领导交办的其他工作。

内部审计的主要职责篇5

1、参与审计项目,编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出

具审计报告;

2、负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

3、领导交办的其他工作。

内部审计的主要职责篇6

1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

2、负责审计项目方案的审核与执行,编制审计审计等;

3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,

操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;

5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检

查。

内部审计的主要职责篇7

1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工

作的及工作流程,并贯彻实施;

2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资

产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进

行跟踪,并对及时性进行评价;

4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

内部审计的主要职责篇8

1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供

应符合要求;

2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内

容符合上市许可和相关法规的要求;

3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作

内部审计的主要职责篇9

1、参与拟订监查计划几实施方案,并按计划实施

2、参与公司内控状况的监查和评价

3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案

4、建立并管理监查档案

5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责

6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务

内部审计的主要职责篇10

1.完善、执行财务相关制度。

2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。

3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。

4.负责产品成本核算、纳税申报。

5.保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、

应付账款管理。

6.协调税务、银行等相关机构的关系。

7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。

8.熟悉

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