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初级审计理论与实务模拟试题及答案解析(11)

(1/30)单项选择题

第1题

对薪酬业务循环进行审计时,审计人员可以通过观察与询问方法进行审查的是:

A.薪酬计算是否正确

B.职工福利费的提取是否正确

C.薪酬费用账务处理是否正确

D.薪酬结算和发放职责是否分离

下一题

(2/30)单项选择题

第2题

下列各项中,可选作审计标准的是______。

A.国家审计准则

B.社会审计准则

C.内部审计准则

D.企业会计准则

上一题下一题

(3/30)单项选择题

第3题

下列有关内部控制的表述中,错误的是:

A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则

B.内部控制可以绝对保证会计信息的真实可靠

C.内部控制为实行制度基础审计提供了必要的条件

D.内部控制一般仅针对常规业务活动设置

上一题下一题

(4/30)单项选择题

第4题

在采购与付款循环中,下列各组凭证通常都需要连续编号的是______。

A.付款凭单和验收单

B.订购单和请购单

C.验收单和请购单

D.请购单和付款凭单

上一题下一题

(5/30)单项选择题

第5题

下列选项中,属于内部控制测试的范围的制约因素的是。

A.审计目标

B.审计效率

C.评估风险

D.实质性测试

上一题下一题

(6/30)单项选择题

第6题

下列有关审计目标的表述中,错误的是:

A.审计目标的确定影响审计标准的选择及审计程序和方法的设计

B.审计目标不影响审计准备阶段的工作

C.审计目标对审计全过程都有影响

D.审计目标是审计行为的出发点

上一题下一题

(7/30)单项选择题

第7题

审查中可采取编制银行存款余额调节表或复核被审计单位自行编制的余额调节表的方法。选

用哪一种方法,取决于。

A.被审计单位会计人员的素质

B.被审计单位内部控制的健全程度

C.审计人员的业务能力

D.审计人员是否遵守审计准则

上一题下一题

(8/30)单项选择题

第8题

审计人员抽查资产负债表日前后的购货记录,并与有关购货发票和验收单或入库单相核对,

其目的是审查购入存货的:

A.总体合理性

B.截止期正确性

C.所有权

D.分类正确性

上一题下一题

(9/30)单项选择题

第9题

下列选项中,关于询问取证方法,说法正确的是。

A.审计人员实施询问后没有必要实施其他审计程序

B.询问可以是口头形式,没有必要作成书面记录

C.询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报

D.询问可以测试内部控制运行的有效性

上一题下一题

(10/30)单项选择题

第10题

为发现未列报或未入账的应付账款,除了审查决算日后货币资金支出凭证、应付账款账单、

卖方对账单之外,还需检查的凭证是______。

A.决算日之前的领料单

B.决算日之前的验收单

C.决算日之前的订购单

D.决算日之前的请购单

上一题下一题

(11/30)单项选择题

第11题

内部审计机构有权暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料,但应经过的程序是:

A.内部审计机构负责人批准

B.财会部门负责人批准

C.本单位主要负责人或权力机构批准

D.同级审计机关负责人批准

上一题下一题

(12/30)单项选择题

第12题

审计人员在采用文献法的效益审计方法时,无论采取何种方式进行文献研究,都应评价资料

内容的。

A.时效性

B.适用性

C.可靠性

D.权威性

上一题下一题

(13/30)单项选择题

第13题

审计人员审查资产负债表项目时,检查被审计单位对有关资产类项目是否按规定设置了减值

准备科目,其目的是:

A.检查其是否遵循了及时性原则

B.检查其是否遵循了实际成本计价原则

C.检查其是否遵循了谨慎性原则

D.检查其是否遵循了重要性原则

上一题下一题

(14/30)单项选择题

第14题

是对所采集的被审计单位的源数据,进行一系列的操作,使之规范化的过程。

A.数据清理

B.数据整合

C.数据整理

D.数据转换

上一题下一题

(15/30)单项选择题

第15题

下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:

A.审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议

B.内部控制测评可以代替实质性测试,

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