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家具厂生产制程全套程序文件
文件编号
编制日期20XX年11月8日
版次A/0
文件名称不合格品处理程序
页码1/3
1.目的:建立并保持对不合格的原材料、外协、外购、在制品、半成品和成品的有效控制机制,
防止不合格品的非预期使用或出厂。
2.范围:适用于本公司所有检验过程中判定的不良品
3.职责:
3.1品质部负责对不合格品的判定
3.2采购部负责与供应商或外协进行联络与协调
3.3生产部负责生产过程中的不合格品的返工
3.4供应商或外协负责相应不合格品的返工
3.5生产中心、品质中心、研发中心负责对不合格品的会同评审
3.6总经理负责批准原材料、外协、外购不合格品的处理
4.定义(无)
5.程序内容
作业主流程
拟
品不合定审标隔不合
质格品处格品
判评审理核识离处理
定方
案
品质中心采购员
责任品质中心生产中心
品质中心生产中心品质中心品质中心生产中心
单位总经办仓库
研发心外协供应商
《制程检验管加工/挑选
《检验标
使用理程序》指示单相关检验《产品标识与退货单
准》
标准《原材料检验返工单标准、图纸追溯性管理程无返工单
《产品施
表单管理程序》退仓单和样板等序》报废单
工图》
《检验标准》报废单
5.1品质判定
5.1.1检验员对原材料、在制品、半成品及成品根据相关程序、《检验标准》及图纸和模
板进行品质检验和判定
5.1.2检验结果呈交品质中心经理审核。
5.2不合格品评审
5.2.1品质经理接到检验结果时,要根据相关标准及资料对不合格品进行全面评审,必要
时可知会生产中心及研发中心对不合格品进行会同评审
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