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内控管理工作计划
内控管理工作计划一
自20xx年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内
部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格
执行上级行制度、办法的前提下,针对xx支行实际,努力完善、
细化内控管理制度,做精做细各项内控管理,为了实现经营目标,
维护财产完整,保证会计及其他资料正确和财务收支合法,决策
层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行,工作效率和经济
效益能得以提高,我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略,
在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现将全
行20xx年内控管理情况报告:
一、内部控制管理的基本情况
支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户
部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室,一个工会
办公室、一个党委办公室。辖属营业部、xx支行、xx支行、xx分
理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、
xxx分理处、xx分理处十一个营业机构,另设xx、xx、xx、xx、
xx、xx6个储蓄所。到10月末全行员工xx人,其中长期合同工xx
人,短期合同工xx人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制
约,前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在
制度建设上做到文件传递上及时,贯彻学习到位;在制度执行上严
格要求规范操作,努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律
监管和再监督力度,为内控管理保驾护航。总体上讲,我行内控
管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、
风险防范能力日益提高。
二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩,为
确保全行内控管理的良好态势,今年以来我行在内控管理工作上
采取了以下措施
1、领导重视,组织落实,XX年以来,我行领导班子始终高度
重视支行的内控工作,把加强内控工作作为提高全行管理水平,
规范业务经营,提高全行员工综合素质的重要手段来抓,做到思
想认识到位,工作措施到位,组织体系健全,处罚整改加强。我
行单独设立审计办公室,内控工作由审计办牵头抓,今年共组织
现场审计x次,参加人员xx人次,根据行长室要求制订了工作计
划,完成了xx主任xxx、xx分理处主任xx任期内的责任审计;xx
储畜所、xx储蓄所、xx储蓄所、xx分理处业务审计工作;重要岗
位责任移交x个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现的
问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自
纠工作。
2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新
办法。据统计,到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性
文件十多只,向营业机构转发内外部上级行业务性文件xx多只,
收文后及时组织了员工学习,强化了全行员工熟练掌握国家金融
政策、制度、办法,规范了员工业务操作程序。
3、针对本行实际,不断完善行之有效的各种规章制度。根据
上级行的文件精神,我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管
理上,支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件,新成立
了xxxxxx、xxxxx、xxxx委员会,调整了xx审查委员会、xxxxx
委员会、xxxxx领导小组、xxxx领导小组;出台了xx年度经营目标
考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配
办法、xxx工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制
度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的
制度保障。
4、高度重视存在问题,明确落实整改责任,扎实抓好整改工
作。整改工作由支行合规部门牵头,各业务主管部门督办,问题
存在单位落实整改。合规部门建立全行性整改台账,对今年来上
级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记,并对业务
主管部门发送《xx通知书》,全程监控各单位的整改情况;业务主
管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立
系统整改台账,并根据《xx通知书》深入基层抓整改落实;问题存
在单位重点落实整改责任人,坚持“谁经办,谁整改,谁不整改
处理谁”原则。通过责任到位,纵横结合措施,除客观原因确难
整改外,做到整改不留死角,不走过常
5、自律监管程序逐步规范,处罚力度明显提高。xx月,支行
对违所会计基本业务操作和制度的有关人员,按照xx银行员工违
反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚,共处
罚
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