审计学作业及答案.pdf

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审计学作业及答案--第1页

《审计学》作业

审计实务题

1.根据内部控制的控制原理,指出下列职务哪些是不相容的?

(1)授权进行某项经济业务。

(2)审查某项经济业务。

(3)保管某项财物。

(4)记录明细帐。

(5)登记日记帐。

(6)登记总帐。

(7)进行账实核对。

(8)执行某项经济业务。

(9)记录某项经济业务。

(10)记录某项财物。

答:1与8,2与8,8与9,3与10,4与6,5与6,7本身就是不相容的

2.某会计师事务所册会计师李某、安某于2001年3月5日对大华股份有限公司2000年度

会计报表进行审计,于3月23日完成外勤审计工作,并于3月28日报送审计报告。全

文如下:

注册会计师审计意见书:

大华股份有限公司:

我们接受委托,审计了贵公司2000年度的资产负责表、损益表和现金流量表。这些会

计报表由贵公司负责,我们的责任是保证这些会计报表的合理性和合法性。我们的审计是根

据《会计法》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了相应的、有针对性

的审计程序。我们认为,上述会计报表符合《独立审计准则》和国家其他有关法律、法规的

规定,在所有方面真实地所映了贵公司2000年12月31日的财务状况和该年度经营成果以

及现金流量情况,会计处理方法遵循了收付实现制原则。

中国注册会计师(签名盖章)

中国注册会计师(签名盖章)

2001年3月23日

要求:请逐项指出注册会计师李*和安*所撰写的审计报告中存在的问题,并提出修改

意见。

答:(1)标题“注册会计师审计意见书”应改为“审计报告”。

(2)“大华股份有限公司”,应改正为“大华股份有限公司董事会”。

(3)“审计了贵公司2000年度的资产负债表、损益表和现金流量表”,应改正为“审

计了贵公司2000年12月31日的资产负债表以及该年度的损益表和现金流量表”。

审计学作业及答案--第1页

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(4)“我们的责任是保证这些会计报表的合理性和合法性”,应改正为“我们的责任

是对这些会计报表发表审计意见”。

(5)“我们的审计是根据《会计法》进行的”,应改正为“我们的审计是根据中国注

册会计师《独立审计准则》进行的”。

(6)“实施了相应的、有针对性的审计程序”,应改正为“实施了包括抽查会计记录

等我们认为必要的审计程序”。

(7)“上述会计报表符合《独立审计准则》和国家其他有关法律、法规的规定”应改

正为“上述会计报表符合《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规的规定”。

(8)“在所有方面真实地反映了归公司2000年12月31日的财务状况和该年度经营

成果以及现金流量情况”,应改正为“在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31

日的财务状况和该年度经营成果以及资金变动情况”。

(9)应当在“中国注册会计师李×(签名)”的左方注明两位注册会计师所在的会计

事务所的名称并加盖公章。

(10)“会计处理方法遵循了收付实现制原

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