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内控内审人员岗位职责
第1篇:内审岗位职责
职责描述:
1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的
工作;
2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营
计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指
标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖
惩意见;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事
务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目
标、离任经济责任审计;
8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执
行情况;
9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审
计项目立卷等工作;
10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实
审计结果;
11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;
12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核
相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公
司各类制度执行情况进行监察;
14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;
15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建
商进行谈判和协商;
16、组织处理公司的法律事宜;
17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格:
1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;
2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经
验;会计师资格,国家注册会计师为佳;
3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企
业财务制度和流程;
5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;
6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能
力;
7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚
力。
内部审计经理
岗位职责:
1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标;
2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等,做好财
务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规
定建立审计档案;
3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任
审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完
成审计报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。
4、负责对审计发现的问题进行分析研究,提出处理意见和管理建
议,按审计程序和有关规定做出审计结论和决定,并负责监督执行;
5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。
6、配合开展其它项目和专业审计工作;
7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜;
8、完成领导交办的其他工作。
采购流程审计总监
职责:
1.协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计
划;2.协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员;
3.作为项目负责人,通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审
计技巧实施采购流程审计,并提出有效及具有实际业务操作意义的业
务管理提升建议;
4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发
现及建议;5.确保有正确及足够的工作底稿。要求:
1.具有较强的审计、分析及风险识别能力;2.熟悉采购流程或具
有采购流程审计经验者优先;3.良好的团队合作精神及沟通能力;
4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力
审计总经理
序号工作任务工作描述
1管理体系建设1.负责制定集团审计监察各项管理规章制度,并
监督执行;2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订;
3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执
行
2审计工作
1、负责对集团及所属公司
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