保密技术审查人员试题.pdfVIP

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

保密技术审查人员试题

保密技术审查人员试题

(共198题)

一、填空题(共68题)

1.现场审查组在组长领导下开展工作,按照检查项目分为管理小

组和技术小组。

2.技术组主要负责检查被审查单位的信息系统、信息设备和存储

设备管理和使用等情况。

3.单位涉密计算机、信息系统服务器和用户终端、网络设备、外

部设备、存储介质、安全保密产品的总台账应全部查看;分台账的查

看比例不低于部门总数的50%。

4.绝密级计算机和信息系统用户终端、外部设备查验比例不低于

总数的50%。

5.机密级和秘密级信息系统服务器、网络设备、外部设备应当至

少查验20台;数量少于20台的,应当全部查验。

6.单台涉密计算机(便携式计算机)应当至少查验10台;数量少

于10台的,应当全部查验。

7.国际互联网、公共信息网络、非涉密信息系统服务器和用户终

端、单台非涉密计算机(便携式计算机)应当至少查验10台,数量少

于10台的,应当全部查验。

8.绝密级存储介质应当全部查验,机密、秘密、工作、内部、互

联网专用、中间转换机专用等各类存储介质应当至少查验20个;数量

少于20个的,应当全部查验。

9.现场审查时,应当采取符合保密要求的检查工具,工具上应当

粘贴标识。

10.现场审查中,如果发现基本项不符合要求,应当判定真实性,

确认事实成立并立即进行取证,并报告组长和带队领导。

11.专职保密工作人员2人以上的,应当配备1名保密技术管理人

员。

12.信息系统、信息设备和存储设备包含各类应用系统、服务器、

计算机、网络设备、外部设施设备、存储介质、办公自动化设备、声

像设备和安全保密产品。

13.信息系统、信息设备和存储设备包含各类应用系统、服务器、

计算机、网络设备、外部设施设备、存储介质、办公自动化设备、声

像设备和安全保密产品。

14.涉密信息系统应当由国家保密行政管理部门设立或者授权的保

密测评机构进行系统测评。

15.涉密信息系统投入涉密运行后,应每2年至少进行一次安全保

密测评或者保密检查。

16.涉密信息系统的涉密等级、安全域划分、应用系统名称和数量

应当与使用许可证批准的一致。

17.禁止将涉密信息系统、涉密信息设备和涉密存储设备接入互联

网及其他公共信息网络。

18.禁止使用非涉密信息系统、非涉密信息设备和非涉密存储设备

存储、处理、传输国家秘密信息。

19.禁止在未采取保密措施的有线或者无线通信中传递国家秘密。

20.禁止未经安全技术处理,将退出使用的涉密信息设备、涉密存

储设备赠送、出售、丢弃或者改作其他用途。

21.禁止擅自卸载、修改涉密信息系统、涉密信息设备和涉密存储

设备的安全技术程序、管理程序。

22.禁止擅自扫描或者检测涉密信息系统的网络基础设施、安全保

密产品以及应用系统等。

23.单位应当明确信息化管理部门,负责信息系统、信息设备和存

储设备的安全保密管理。

24.单位应当指定或者委托内部机构(单位)负责信息系统、信息

设备和存储设备的运行维护。

25.信息化管理部门应当组织制定由信息安全策略、管理制度和操

作规程等组成的信息安全保密管理体系文件,对信息系统、信息设备

和存储设备的运行维护工作进行监管。

26.信息化管理部门应当组织制定由信息安全策略、管理制度和操

作规程等组成的信息安全保密管理体系文件。

27.未经本单位信息化管理部门批准,不得自行重装涉密计算机的

操作系统。

28.运行维护工作机构应当制定运行维护工作制度和操作规程。

29.涉密信息系统应当配备系统管理员、安全保密管理员和安全审

计员。

30.“三员”的配备和权限设置应当相互独立、相互制约,不得兼

任或交叉替代。

31.信息设备和存储设备应当根据存储、处理、传输信息的最高密

级确定涉密等级和责任人。

32.信息设备和存储设备应当根据存储、处理、传输信息的最高密

级确定涉密等级和责任人,并按规定程序进行变更和调整。

33.信息系统应当建立台账,并标明信息要素:编号、名称、型号、

密级、用途、所

您可能关注的文档

文档评论(0)

181****2868 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档