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内部审计的岗位职责(通用12篇).pdf

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内部审计的岗位职责(通用12篇)--第1页

内部审计的岗位职责(通用12篇)

内部审计的篇1

1.按照内部审计计划开展内部审计工作;

2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;

3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;

4.完成领导交办的其他工作。

内部审计的岗位职责篇2

1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;

3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被

审计单位整改;

5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。

内部审计的岗位职责篇3

1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;

2、协助完成专项审计项目;

3、监督内控执行及优化;

4、对接外部审计等工作;

内部审计的岗位职责篇4

1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审

计结论,编制整理审计工作底稿等

2、对内部控制实施有效性测试;

3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、

应对和监控;

4、完成部门交办的其他工作

内部审计的岗位职责篇5

承担内控九大循环内稽项目执行及推动。

检查与评估现行作业规章程序之控制情形。

内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。

内部审计的岗位职责(通用12篇)--第1页

内部审计的岗位职责(通用12篇)--第2页

追踪和推动查核缺失值改善落实情形。

协助进行年度内控自评及专审事项。

主管临时交办之其他事项。

内部审计的岗位职责篇6

根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计、工作流程和

制订单个审计(调研)项目和实施计划,并组织实施,起草审计报告

和挂你建议书等审计文书

负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应

商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,

出具审计报告

对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度

内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题

和风险,提出改进意见

对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项

财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段

对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制

配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作

完成上级交办的其他工作。

内部审计的岗位职责篇7

(1)小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致

(2)代理商的经营是否履约了代理工作,是否有其他业务开展

(3)经营精力是否符合经营约定

(4)经营项目及路线是否匹配总部战略

内部审计的岗位职责篇8

1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务

内部控制手册内容;

2.完成内控手册相关表单的设计;

3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业

流、审批流;

4.收

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