《审计理论与实务》内部控制及其测试习题及答案.pdfVIP

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  • 2024-10-06 发布于山东
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《审计理论与实务》内部控制及其测试习题及答案.pdf

《审计理论与实务》内部控制及其测试习题及答案--第1页

《审计理论与实务》内部控制及其测试习题及答案

一、单项选择题

1、审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制

的方法是:

A、文字说明法

B、调查表法

C、流程图法

D、录像与录音法

2、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关

的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的:

A、控制环境

B、风险评估

C、控制活动

D、对控制的监督

3、财产清查盘点制度属于控制活动中的:

A、业务授权控制

B、职责分离控制

C、凭证与记录控制

D、实物控制

4、在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以负责:

A、接受保管现金,并登记现金日记账

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