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- 2024-10-06 发布于山东
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《审计理论与实务》内部控制及其测试习题及答案--第1页
《审计理论与实务》内部控制及其测试习题及答案
一、单项选择题
1、审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制
的方法是:
A、文字说明法
B、调查表法
C、流程图法
D、录像与录音法
2、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关
的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的:
A、控制环境
B、风险评估
C、控制活动
D、对控制的监督
3、财产清查盘点制度属于控制活动中的:
A、业务授权控制
B、职责分离控制
C、凭证与记录控制
D、实物控制
4、在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以负责:
A、接受保管现金,并登记现金日记账
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