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审计工作报告总结(优秀6篇)

审计工作报告总结篇1

一、基础建设

是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊

的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审

计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作

的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识完善自我,提高认识的

原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规

范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决

策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员____(均为应届

本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计_资格。经验

丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新

老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的

审计队伍。

二、学习及培训

强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每

个内审人员都真正成为个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作

高手。

1.派一名同志随同教育厅考察_赴法国等国外学习考察,获取了大

量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,

共同探讨审计工作新思路。

3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发表

专业学术论文4篇。

三、参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集_已逐步成为独

立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全

成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务

处、后勤管理处一道,对集_每个中心进行了成本核算,并结合外校经

验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发

展起到了应有的作用。

审计工作报告总结篇2

时光过的飞快,__年公司的工作已经结束了,可以说,在__年的工

作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们

的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排

给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发

展的成果,相信我们一定能够做好!

__年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也

是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为

导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部

署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司

领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成__

年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

一、__年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识

__年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原

则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司

的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项

财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要

进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实

际情况,组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力

度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务

的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提

供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司__年及__年明细账详细分析

了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、

子公司的__年全面预算奠定基础;

二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见

适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,

使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;

三是增加预算的刚性。我们注重了预算执

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