安妮股份内部审计风险及防范研究.docx

安妮股份内部审计风险及防范研究.docx

  1. 1、本文档共15页,其中可免费阅读5页,需付费200金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

安妮股份内部审计风险及防范研究

摘要

目前,由于各公司发展的背景和自身特点等各方面因素的限制,公司内部审计工作面临着许多问题。内部审计作为公司防范内部风险的关键环节,对公司健康稳定的发展发挥着至关重要的作用。公司对内部审计部门的忽视,内审人员风险意识缺乏等都会导致公司内部审计质量水平得不到提升,进而增加公司内部审计风险。内部审计风性本身及可能形成的风险原因是不断变化的,多样的,风险也一直存在。安妮股份作为一个财务问题频出的上市公司,通过对安妮股份内部审计风险及成因进行研究,对其他上市公司风险的控制具有借鉴价值。

本文主要采用文献研究和案例分析相结合的方法,选取安妮股份为分析对象,首

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档