年度审计工作总结报告模板(5篇).pdfVIP

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年度审计工作总结报告模板(5篇)

年度审计工作总结报告模板(精选篇1)

为进一步管好用好经费,完善和落实校长负责制及报账员双重管

理制度,经局党组研究,决定把教育经费内部审计工作提到重要议事

日程,抓紧抓好,出台了《关于加强教育内部审计工作的通知》,制

定了教育经费内部审计提纲。教育内审工作紧紧围绕年初制定的工作

思路,深入基层,强化审计监督,充分发挥教育内部审计的职能作用,

圆满完成了各项工作任务。现将一年来的工作情况总结如下:

一、加强学习,不断提高内审人员素质

一年来,通过组织教育内审人员认真学习党的路线、方针、政策,

认真贯彻中央关于进一步加强农村教育工作的决定及完善农村义务

教育经费保障机制改革等文件精神,努力提高教育内审人员的政策水

平。深入贯彻执行《审计法》和《教育系统内部审计规定》,努力学

习专业知识,组织内审人员参加学习培训,强化审计意识,提高审计

人员的业务素质,我县教育内审人员基本做到了具有较高的会计理论

水平,熟悉教育系统的财务和基建管理制度,能够较好地发挥教育内

部审计的职能作用。

二、突出工作重点,提高教育投资效益

20__年,我们坚决贯彻执行全面审计,突出重点的方针,紧紧围

绕教育中心工作开展教育内部审计,为教育改革和发展服务。

1、开展财务收支审计,维护财经纪律。今年,我县把财务收支审

计列入教育内审工作的重要内容,完成了对10所预算执行情况的审

计,审计重点是义务段免杂费专项资金的管理和使用情况。通过审计

进行绩效评估。配合县纪检、监察部门对一所完小预算外资金收支问

题进行查处,查出违纪违规金额11.5万元,对责任人给予了党纪、

政纪处分,并免除校长职务。同时,我们还对71所中小学收入是否

全部入账进行了审计督查,督促中小学合规合法的预算外收入全部入

账,严禁私设小金库。通过审计督查进一步规范了我县中小学收费行

为,维护了财经纪律,完善了财务管理制度,在社会上树立了良好的

教育形象。

2、开展基建审计,确保投资效益。今年教育内审对初中工程、校

舍安全工程和希望工程等项目进行预决算审计和委托审计。全年基建

审计项目29个,审减率为6%;修缮审计项目18个,审减率为6.4%,

审计总金额3728.8万元,审计核减金额237.7万元。通过对的基本

建设预决算审计,进一步促进了我县中小学建设的规范化管理,使教

育投资发挥了较好的经济效益和社会效益。

3、加强校长离任和经济责任审计。20__年,我们对1位离任的初

中校长进行了任期财务收支审计,对他在任期内对教育经费的收支执

行情况、债权债务情况、资产增值或流失情况、办学效益情况等进行

客观公证的审计评价,并写出了审计报告,为领导对校长的考核聘用

提供了真实可靠的依据。

一年来,我们全县教育内审按照年初制定的工作目标开展工作。

全年实际完成审计项目58项,其中财务收支审计10项,基本建设审

计29项,修缮项目审计18项,经济责任审计1项,全年提交审计调

查报告10份,全年审计总金额为4106.8万元,查出违纪违规金额

11.5万元,已纠正和处理违纪金额11.5万元;促进增收节支249.2

万元。

三、明年的工作打算

1、全面贯彻《审计法》、《中华人民共和国教育部令》第__号、《教

育内部审计工作规定》,坚持全面审计、突出重点,教育审计为教育

事业发展服务,紧紧围绕教育中心工作,拓宽审计覆盖面,提高审计

工作质量,进一步加强教育经费管理和使用的审计监督。

2、切实加强审计队伍自身建设,树立教育审计形象,加强审计业

务学习和培训,不断提高教育内审人员的政治水平和业务能力,争取

各级领导的重视和支持,在新的一年来里,进一步

更新观念、创新思维方式,用新的思想、新的工作思路、新的工

作作风,开拓创新,为我县的教育内审工作再上新台阶而努力工作,

为加快我县教育改革和发展作出新贡献。

年度审计工作总结报告模板(精选篇2)

20__年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法

律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20__

年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理

年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地

完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20__年度审

计工作总结如下:

一、完成主要工作

《20__年审计工作年度总

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