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深圳市***科技有限公司

文件编号QA—000

QA工作流程版本号A0

生效日期

编制审核批准

1.目的

规定QA检验及处理流程,使QA工作标准化,以有效控制出货产品的质量,使其满足顾客要求,

并不断提高工作效率。

2.适用范围

适用于入库出货的产品检验。

3.职责

3.1包装组负责入库产品的报验.

3.2QA负责对包装组报验的产品进行检验.

3.3部经理负责批准《QA检验报告》.

4.QA工作流程

4.1、QA检验流程

4。1.1包装组填写《产品入库报验单》相应项目,如果产品存在一般不符合项或无法达到客户

要求,品质部经理或客户对应接口人与客户沟通协商,得到客户允许,同意特殊出货后,

品质部经理汇报至品质总监和总经理,经批准后,报验人需在《产品入库报验单》备注栏

中填上“特殊报验”,连同报验的产品和电子档工单一起交给品保部QA检验员。

4。1。2、QA检验员对报验产品数量进行确认后方可接收报验产品。

4。1。3、确认报验产品数量无误后,检验员根据相关订单要求检验产品尺寸及出货工单上相关

参数及信息,产品尺寸测量记录填写在《QA检验记录表》中.工单检验完毕后,加盖“QA

PASS”印章,然后根据对应的外观检验标准进行外观检验.

4。1.4、检验完毕QA检验员填写《QA检验报告》并做出判定后将《QA检验报告》提交QA组长

审核,并给出处理意见,品保部经理批准。

4。1.5检验最终判定

4。1。5。1、如果判定合格,检验员在产品包装盒上贴“QAPASS”标签并在《产品入库报验

单》单》上“上“区打“√”并签名.若让步接收,检验员在产品包装盒上贴“QAPASS”

标签并在《产品入库报验单》上“特采”区打“√”并签名。QA检验员将《产品入

库报验单》和检验完毕的产品实物交报验人,报验人入库。

4.1.5.2、如果判定不合格,检验,检验员员在《产品入库报验单》在《产品入库报验单》上“上“区打“√区打“√并签名.QA检

验员将《产品入库报验单》和检验完毕的产品实物退回包装组。如果是一般不符合,

包装组做出相应处理并记录结果.如不合格是严重不符,QA组长应填写《纠正和预防

措施处理单》,并执行《改进控制程序》中相关内容.

4.2、报表

QA将每次检验的质量情况登记于《QA检验记录表》上,每天统计并在上午之前将前一天检

验情况汇报至品质经理及品质文员处,填写《QA出货检验月报告》,交品质经理审核,总监

批准。

第1页共4页

深圳市***科技有限公司

文件编号QA—000

QA工作流程版本号A0

生效日期

编制审核批准

4。3、QA工作流程图:

报验人填写《产品入库报验单》

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