私募基金业务审计指引.pdfVIP

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  • 2024-10-09 发布于甘肃
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私募基金业务审计

第一章总则

第一条为规范XXXXXX投资集团有限公司(以下简称集团公

司)内部审计工作内容、程序和方法,提高审计质量和效率,根据

国家有关法律法规、企业内部控制基本应用指引、集团公司内部审

计管理办法等有关制度规定,结合制定本指引。

第二条本指引适用于集团公司和子公司,控股投资企业参照

执行。

本规范所称子公司,是指集团公司直接出资设立的全资子公司

和控股子公司,不包括委托管理的子公司。

本规范所称控制投资企业,是指子公司出资设立的全资子企业

或控股子企业,包括前款所述委托管理的子公司。

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第三条本指引所称私募基金业务,是指非公开募集资金设立

证券投资基金,由基金管理人管理,基金托管人托管,为基金份额

持有人的利益,进行的证券投资活动。私募基金业务审计是依据有

关法律、法规、政策及相关标准,按照一定的程序和方法,对私募

基金募、投、管、退等环节的规范性和效益性进行的独立监督和评

价活动

第四条私募基

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