2024年审计工作总结参考(六篇).pdfVIP

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  • 2024-10-12 发布于河南
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2024年审计工作总结参考

今年以来,在局领导与上级业务主管部门的正确引领下,我局财

务科团队深入研习《中华人民共和国审计法》、《临沂市公路局内部

审计工作暂行规定》及相关财经法律法规,全面开展内部专项审计工

作,并积极配合上级部门的各项审计调查,使得内部审计工作取得了

显著成效。

一、强化内审制度建设,完善内部审计规章制度体系,明确各岗

位职责,规范审计行为。在市局的指导下,我局按照四化管理的标

准,先后修订和完善了《公路局内部审计工作暂行规定》、《内审岗

位目标责任制》、《内部审计人员岗位职责》、《内部审计工作制

度》、《内部审计工作目标责任制》等一系列规章制度,实现了内审

工作的规范化、制度化和标准化。同时,为增强审计工作的领导力

量,我局对内审领导小组进行了调整充实,并明确了专职审计人员,

为我局内部审计工作提供了坚实的组织保障。

二、积极响应上级要求,全面开展专项审计,并编制相应审计报

告。根据市局的要求,我局编制了____预算管理与计划执行内审自查

报告。同时,我局还积极开展了养护保洁、局属路桥公司、固定资产

等领域的专项内部审计,并按照审计规范要求建立了审计档案。通过

这一系列内部审计工作,不仅锻炼了审计队伍,提高了审计能力,也

推动了审计工作

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