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企业内部审计职责(精选17篇)
企业内部审计职责篇1
1、参与审计项目,编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出
具审计报告;
2、负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;
3、领导交办的其他工作。
企业内部审计职责篇2
1、负责编制公司内部审计并组织实施;
2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;
3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;
4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被
审计单位整改;
5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。
企业内部审计职责篇3
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度
和流程,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
企业内部审计职责篇4
(1)小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致
(2)代理商的经营是否履约了代理工作,是否有其他业务开展
(3)经营精力是否符合经营约定
(4)经营项目及路线是否匹配总部战略
企业内部审计职责篇5
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审
计结论,编制整理审计工作底稿等
2、对内部控制实施有效性测试;
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、
应对和监控;
4、完成部门交办的其他工作
企业内部审计职责篇6
1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供
应符合要求;
2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内
容符合上市许可和相关法规的要求;
3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作
企业内部审计职责篇7
1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管
工作(现场负责人),全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归
档;
2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。
企业内部审计职责篇8
1、按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审
计证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;
2、协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的
合理性和实施的有效进行评价等工作;
3、做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工
作沟通、审计报告意见反馈收集;
4、协助具体审计项目的组织和实施;
5、编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计
结论;
6、整理、归档各项审计资料,管理审计档案;
7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;
8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。
企业内部审计职责篇9
1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;
2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、
识别舞弊信号的知识,
能识别可能已发生的舞弊行为;
企业内部审计职责篇10
1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;
2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;
3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,
按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意
见和建议。
企业内部审计职责篇11
1、协助审查企业各项财务报表,拟订审计计划或方案
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的
审计工作
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,为企业运营
提供服务
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作
5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财
务制度
企业内部审计职责篇12
1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;
2)执行审计任
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