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企业内部审计职责(精选17篇)

企业内部审计职责篇1

1、参与审计项目,编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出

具审计报告;

2、负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

3、领导交办的其他工作。

企业内部审计职责篇2

1、负责编制公司内部审计并组织实施;

2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;

3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被

审计单位整改;

5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。

企业内部审计职责篇3

1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度

和流程,制订审计计划;

2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

企业内部审计职责篇4

(1)小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致

(2)代理商的经营是否履约了代理工作,是否有其他业务开展

(3)经营精力是否符合经营约定

(4)经营项目及路线是否匹配总部战略

企业内部审计职责篇5

1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审

计结论,编制整理审计工作底稿等

2、对内部控制实施有效性测试;

3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、

应对和监控;

4、完成部门交办的其他工作

企业内部审计职责篇6

1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供

应符合要求;

2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内

容符合上市许可和相关法规的要求;

3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作

企业内部审计职责篇7

1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管

工作(现场负责人),全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归

档;

2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。

企业内部审计职责篇8

1、按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审

计证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;

2、协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的

合理性和实施的有效进行评价等工作;

3、做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工

作沟通、审计报告意见反馈收集;

4、协助具体审计项目的组织和实施;

5、编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计

结论;

6、整理、归档各项审计资料,管理审计档案;

7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;

8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

企业内部审计职责篇9

1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;

2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、

识别舞弊信号的知识,

能识别可能已发生的舞弊行为;

企业内部审计职责篇10

1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,

按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意

见和建议。

企业内部审计职责篇11

1、协助审查企业各项财务报表,拟订审计计划或方案

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的

审计工作

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,为企业运营

提供服务

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作

5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财

务制度

企业内部审计职责篇12

1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

2)执行审计任

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