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  • 2024-10-13 发布于黑龙江
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财务内部审计的自查报告

财务内部审计的自查报告篇1

我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通

知后,我们竖岗镇计生办领导高度重视,成立了领导组,及时召开会

议,从以下几个方面逐一进行了自查:

1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政

专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴,没有私设小金

库。

2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出,我们没有这

种现象。

3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、

侵吞、挪用、私分公款等现象。

4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。

5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目,私自提高

收费标准,增加群众负担的现象。

6、我们不存在越权减免应征收的规费,也私自降低罚款标准问

题,没有借机向群众索取、收受,谋求私利的.现象。

7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、向群众索

取、收受的现象。

8、我们没有其他,不廉洁履职的行为。

通过本次专项自查,我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪

律,对不合理的开支要严查,对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员

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