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费用报销制度及报销流程

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,

特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分费用报销制度及流程

第三条费用主要包括办公费、差旅费、交通费、业务招待费、车辆费、物流搬

运快递费、项目外包费、广告宣传费、物业费、低值易耗品等。

第四条费用报销的一般规定

(一)报销人须取得相应的真实合法票据且票据背面有经办人签名。

(二)报销单据一律用黑色签字笔填写。注明附件张数,金额大小写完全一致(不

得涂改),简述费用内容或事由。

(三)有实物的报销单据须有验收人验收后在单据上签名确认。

(四)交通费报销需注明发生时间、起止地点、事件、费用金额等资料,乘坐出

租车需有主管领导签字确认。

(五)除因公出差报销填写《差旅费报销单》外,其他费用报销均填写《费用报

销单》。

(六)需要事先审批的费用,如差旅费、业务招待费、项目外包费等报销时需提

供相应申请表。

第五条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据填写对应的费用报销单——

部门负责人签字——财务复核——总经理或分管领导审批——出纳付款

第六条报销金额审批规定:单笔报销金额在5000以下的,由公司分管财务副总

审批即可,金额超过5000元以上的由公司总经理审批。

第七条差旅费报销的规定

(一)员工因公出差须提前填写《出差申请表》,注明出差地点、目的、行程安

排、交通工具、出差人数、预计差旅费用等。需要借款填写《借款单》。《出差申

请单》、《借款单》由总经理审批。如实际出差行程与《出差申请单》有偏差,应

由出差人员详细说明情况重新调整审批。未经批准私自出差发生的费用公司一律

不予报销。

(二)出差人员持已审批的《出差申请表》到行政备案,持《借款单》到财务部

办理借款事宜。

(三)出差人员应在出差回公司后第一时间向行政销备案,5个工作日内到财务

办理报销。原则上前款不清不予办理新的借支,且无特殊情况超出期限未报销的

从工资中扣款冲抵。

(四)出差可报销的费用:往返车票(包括高铁票,客车票,市内车票,飞机票。

未经事先审批出租车费用、顺风车等网约车不予报销)、住宿费、工作餐、路桥

通行费等。出差时由对方提供餐饮、住宿、交通工具等不予报销。

(五)差旅费报销标准:

1、费用标准

住宿标准住宿标准住宿标准

职务交通工具

(市内)(县内)(乡镇)

火车硬座,高铁二等

普通员工160130100

座,汽车、地铁

火车硬座,高铁二等

部门领导(主管或经理)200150120

座,汽车、地铁

公司领导(经理以上)不限实报实销实报实销实报实销

2、费用标准说明:住宿费需提供住宿发票,实际发生费用未达到住宿标准金额,

不予补偿,超出标准部分由出差人自行承担;

3、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一起出差可一同住宿的仅享受一个

标准间住宿标准。

4、员工出差餐费按50元/每人/天报销,由对方支付的餐费从标准中扣除相应的

报销额度。

5、员工未经公司领导批准超标准乘座交通工具,财务有权按相应等级报销车票,

超出标准的费用由出差人自行承担。

6、出差期间招待客户需事先经公司领导同意后方可报销招待费,报销时补办招

待申请程序。

(六)私车公用出差报销标准

公司不提倡员工开私车出差。确因工作需要,员工开私车出差,应保障行车安

全,凭出差行程公里数按1元/公里补贴,据实报销路桥通行

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