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风险评估管理部业务操作细则
风险评估管理部业务操作细则
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风险评估管理部业务操作细则
风险管理部业务操作细则
目录
TOC\o1-1\h\z\u第一章总则 2
第二章业务受理程序 2
第三章审查人员职责与要求 3
第四章项目保后管理 4
第五章申请人基本情况审查 5
第六章申请人经营情况审查 10
第七章申请人管理情况审查 14
第八章贷款用途审查 16
第九章申请人财务情况审查 17
第十章申请人信用情况调查 20
第十一章反担保措施审查 20
第十二章其他审查 22
第十三章附则 22
第一章总则
第一条为规范风险管理部对委托担保项目(以下简称“项目”)的评审工作,进一步明确风险管理部审查人员职责,加强评审工作规范化、制度化建设,提高审查人员的工作效率和业务水平,根据《担保业务项目流程管理规范》、《风险管理部业务管理办法》的有关规定,特制定本操作细则。
第二条风险管理部审查人员除遵守《担保业务项目流程管理规范》、《风险管理部业务管理办法》的有关规定外,同时还必须遵守本操作细则。
第二章业务受理
第三条担保事业部向风险管理部提交项目文件时,由综合经理负责检查和接收。综合经理依照如下清单接收项目文件:
1、我公司批准项目立项的审批单
2、项目调查报告(调查人员每页双人签字)
3、申请人委托我公司贷款担保的申请书(原件并要求加盖公章)
4、申请人向银行提交的借款申请书(复印件)
5、申请人提交的文件清单及相关资信材料
6、项目相关合同及文件
7、项目有关的其他材料
对以上清单中部分材料暂时不能提供的,应要求担保事业部及时补上。
综合经理接收项目文件后,用《文件存档登记表》(见附件1)进行台账登记,填写《委托担保项目受理时限记录表》(见附件2),向部门总经理汇报项目情况,并在部门总经理审阅并指定项目审查人员后,及时将相关文件材料移交给项目审查人员。
第四条项目审查人员对项目提出补充调查建议的,应填写《担保项目补充调查通知单》(见附件3)。由综合经理在《受理时限记录表》上登记后,及时送达有关人员,并抄报总裁办公室。
项目审查人员完成对项目文件、调查报告、申请人资信材料等的审查工作、并独立地提出意见和建议后,撰写书面项目《评审报告》(见附件4)。
第五条部门总经理批示可以提交总裁办公会的项目,综合经理应准备会议文件,做好并整理会议记录,编写《总裁办公会委托担保项目评审会议纪要》(见附件5),经部门总经理审核后,提交总裁审阅并签字。
对总裁办公会决定要提交项目评审会审议和表决的项目,审查人员应协助综合经理准备会议文件、填写并打印《表决票》(见附件6),通知参会人员,并及时将文件递交给评审委员。
评审会对项目形成决议后,综合经理应整理《表决意见》(见附件7),经部门总经理审核后,提交总裁审阅,按照总裁的意见向公司董事长呈阅。在董事长签字后,综合经理根据项目评审会的决议,起草《公司项目评审会决议通知》(见附件8),经部门总经理审核后,提交总裁审阅,并交由综合管理部出具公司总裁办红头文件,传达到相关部门。
第三章项目审查人员职责与要求
第六条项目审查人员职责
1、对接收到的项目文件认真检查,确保文件完整、准确和有效;
2、多渠道收集相关信息、调查报告、企业资信材料等进行分析,明确审查重点;
3、对担保申请人的资信情况进行调查、核实;
4、全面、详细梳理分析文件材料,记录所有疑点;
5、根据项目的具体情况和审查中所记录的疑点,填写《担保项目委托调查通知单》,交综合经理移交给担保事业部业务人员
6、按时完成项目评审报告,提交风险控制总监复核,并呈部门总经理审阅。
7、协助综合经理准备总裁办公会和项目评审会文件,并在公司总裁办公会和项目评审会上陈述项目《评审报告》。
第七条审查人员工作要求
1、审查人员应充分发挥自己的专业特长,明确项目审查的重点和核心,在两个工作日内完成项目业务文件、调查报告、申请人资信材料等的审查工作,并独立地提出自己的意见和建议,完成项目《评审报告》。如因客观原因不能在两个工作日内完成《评审报告》的,必须及时向有关领导反映情况,进行必要的协调,保证项目的审查工作不会延误项目的整体推进和执行。
2、除部门总经理或公司总裁特许外,审查人员不得单独外出对申请人进行调查。调查过程中,一般由担保事业部项目负责人提问,审查人员对过程进行监督,并做好相关记录,回来后及时向部门总经理汇报。
3、必要情况下,经部门总经理或公司总裁
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