- 46
- 0
- 约1.59万字
- 约 18页
- 2024-10-20 发布于河南
- 举报
关联方关系及其交易审计底稿--第1页
关联方关系及其交易
被审计单位:索引号:DD
项目:关联方关系及其交易财务报表截止日/期间:
编制:复核:
日期:日期:
一、审计目标
1、充分了解关联方关系及其交易,以便能够确认由此产生的、与识别和评估由于舞弊导致的重大错报
风险相关的舞弊风险因素(如有);
2、根据获取的审计证据,就财务报表受到关联方关系及其交易的影响而言,确定财务报表是否实现公
允反映;
3、获取充分、适当的审计证据,确定关联方关系及其交易是否已按照适用的财务报告编制基础得到恰
当识别、会计处理和披露。
二、审计程序
可供选择的审计程序
原创力文档

文档评论(0)