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农业公司内部控制审计风险的研究——以獐子岛集团为例
中文摘要
这篇文章以农业公司为研究对象,采用案例分析法研究了内部控制审计风险的情况。选取存在重大审计风险的獐子岛集团为案例,从固有风险、内部控制设计和执行风险、内部控制评价风险三个方面具体分析了獐子岛集团内部控制审计风险的来源,接着就减少内部控制审计风险提出了五条建议,希望能对我国类似的农业上市公司在减少内部控制审计风险方面提供一些参考。
关键词獐子岛集团农业公司内部控制审计风险建议
ABSTRACT
Thepaperfocusesonagriculturalcompaniesanddiscussesint
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