内审实施计划表单模板全套.pdfVIP

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

内审实施计划表单模板全套

(一).审核目的:

为了验证公司质量体系运行是否有效运行,符合

a)IATF16949质量体系的要求

b)公司新版(D版)质量体系程序文件的要求

C)顾客的要求

(二)审㈱围:

涉及质量体系运行的所有过程、所有部门、所有班次。

(三)审核依据:

l.IATF16949:2016质量管理体系标准

2.公司新版(D版)质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划版)质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划作业

标准等

3.相关的法律、法规

4.相关的顾客要求

5.IS09001:2015质量管理体系标准

(四)审核组介绍:

第1审核组第2审核组第3审核组

审核组长:审核组长:核组长:

审核成员:审核成员:审核成员:

(五)审核日程:

6/278:30-9:00首次会议二楼会议室

6/27—6/28内部审核安排参见附件2017年第一次内部审核具体

日程

6/2816:30-17:30末次会议二楼会议室

(六)审核前准备事项

1.所有内审员按照计划的安排,独立编制要审核部门的内审检查表。

参考资料:①IATF标准②法律法规要求③顾客特殊要求④新版质量手册

⑤各部门关联的过程及龟图

⑥公司新版程序标准文件等

2.各部门准备事项:

①整理本部门主责过程实施状况的过程指标达成状况及相关记录

②确认以往不符合项的改善状况

(七)审核实施时的注意事项

1.各部门按计划时间对应审核.

2.为保证审核实施,各部门管理职对审核员的工作给予支持.

3.审核员按计划安排进行审核,每天下午的阶段总结会准时参加.

4.每次将审核发现向关联管理职沟通,不符合项当天内得到关联部门确认

(签字).

参加人员

首次会议

时间审审核过程名称/审核主责部

相关部门规程名称

核内容门

迎审人

9:15-9:50质量部质量手册

MPl公司方针及

业务计划

经营计划管

管理过程

理程序

MP2管理评审管理评审管

过程理程序

10:00-12:00SP2记录控制质量生产部采购质量记录管

过程部部管理理程序

SP12产品监视部开发部市进货检验管

/测量过场部理程序

过程巡检管

文档评论(0)

131****6723 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档