- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE\*ROMANI
企业内部审计风险及其规避研究以航天通信股份有限公司为例
摘要:本文对企业内审风险形成机制予以剖析,简述了国内外对企业内部审计风险现状的研究,阐述企业内部审计风险的涵义以及特点,对其不可规避性、普遍性、持久性近一步分析。然后以航天通信股份有限公司为例,对航天通信股份有限公司内部审计进行概述,介绍了航天通信股份有限公司内部审计部门人员的构成和内部审计的现状,并对其内部审计风险进行分析,有审计环境风险、审计策略风险、审计执行风险、审计人员素质风险,最后对企业内部审计风险的防范提出建议,比如完善内部审
原创力文档


文档评论(0)