年报审计底稿目录 .pdf

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审计工作底稿目录

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索引内容页数索引内容页数

G初步业务活动工作底稿Z8审计账项重分类分录汇总表

G1业务承接/保持评价表Z9审计账项未调整分录汇总表

G2审计业务约定书Z10资产负债试算平衡表

G3未审会计报表Z11损益试算平衡表

G4资产负债表趋势分析表Z12与客户交换意见记录

G5损益表趋势分析表Z13审计标识表

G6财务指标分析

A资产类工作底稿

W风险评估工作底稿A1货币资金

了解被审计单位及其环境(不包A2短期投资

W1

括内部控制)总表

W2了解被审计单位及其环境(不包

A3应收票据

括内部控制)明细表

W3内部控制检查执行情况表(总表)A4应收账款

W3-1采购与付款循环A5应收股息

W3-2工薪与人事循环A6其他应收款

W3-3生产与仓储循环A7预付账款

W3-4销售与收款循环A8存货

W3-5筹资与投资循环A9待摊费用

W4总体审计策略A10长期投资

W4-1具体审计计划A11固定资产及累计折旧

W4-2重要性水平确认A12固定资产清理

W5会计政策调查表A13无形资产

A14长期待摊费用

Z审计完成阶段工作底稿A15在建工程

Z1审计报告

Z2管理建议书B负债类工作底稿

Z3审计报告审签表B1短期借款

Z4审计完成工作总结B2应付票据

Z5审计报告草稿B3应付账款

Z6管理当局声明书B4预收账款

Z7审计账项调整分录汇总表B5应付工资/应付福利费

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