供应商审核整改报告 .pdfVIP

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供应商审核整改报告

篇一:供应商审计整改报告1304

制药厂

用户现场质量审计缺陷项及整改落实情况

药业:

我厂于20XX年3月26日接受了你公司供应商审计人员

对我厂原料药(氢氧化铝)车间的生产和质量管理情况的现

场审计检查。检查结果为:我厂生产的原料药(氢氧化铝)

符合《药品生产质量管理规范》(1998版)的要求,现场审

计发现缺陷项11项,建议项4项。对贵公司审计人员在审

计过程中提出的缺陷项目我厂领导非常重视,立即召开会议,

将缺陷项目进行通报,并将整改措施和方案落实到各部门及

相关人员,限期进行整改。整改达到预期效果,现将审计缺

陷项整改及落实情况汇报如下。

制药厂

110

20XX年4月30日

制药厂用户审计整改报告1页

制药厂用户审计整改报告2页

在这里我代表我厂对贵公司的这次供应商审计表示感

谢,在这次审计中我们对新版gmp的很多条款有了新的认识,

提高了我厂员工的全面gmp意识,让我们感觉还有对许多需

要完善的地方。对我们的新版gmp认证工作是个很大的推进。

今后我们要更严格按照gmp的要求进行生产、质量管理,使

我们的产品更加“稳定、可靠、优质”。

。。。。。。。。制药厂20XX年4月30日

篇二:供应商现场评审整改报告

篇一:供应商现场评审报告

供应现场评审报告(第1页共2页)(第2页共2页)

1、供应商评审标准:

10分:完全满足要求,建立质量体系并能够有效执行;

7.5分:在次要的环节方面及其执行方面有不足;

5分:在质量体系及其执行方面有不足或形式化:需要纠

正。

2.5分:有严重不符合/不足

0分:没有制度方法/没有运用/无法保证

2、评级标准:

ⅰ=纳入/批准:75%以上

210

ⅱ=有条件接收/发展需要:60~74%ⅲ=不予批准:60%以

平均得分=(平估分数/满分)×100%

备注:

_______________________

_________________________

_________________________

______________

签名/日期:篇二:关于现场审查不完善项的整改报告

关于现场审查基本符合项的整改报告

本年11月7日,佛山市技术监督局审查组根据《酱油、

食醋生产许可证实施细则》中《酱油、食醋企业生产必备条

件审查内容及要求》对我公司进行认真细致的审查,给我们

提出了很多宝贵意见,使我们对完善各方面的管理体系得到

很大的帮助,同时,指出了应改进完善的问题,为此,公司

领导层即时组织相关职能部门共同分析问题的所在和应立

即整改的措施,整改的方案和实施办法如下:

1:对于“没有明确主要设备滞留物的清理及清理记录”

的改进要求项,我们根据iso9001质量管理体系的相关控制

过程作了更改,以“设备、设施、工具、生产用品及环境卫

生作业指导书”为保养、清理的准则,分九大类分别控制,

分类及内容包括:

310

分类:

1)发酵池类2)发酵设备及设施类3)输送带及运输设备

4)物料输送管道类5)容器类6)工具、生产用品类

7)包装物类8)车间环境类9)工作台、椅和个人用品及

个人卫生编写内容:

1)类型范围2)清洁标准要求3)清洁方法4)检查和记录

2:对于“没有收集包装物的标准”的改进要求项,这

是我们工作的疏忽,有部份包装物的

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