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采购制度及流程

一、制定目的及范围

为提升公司采购管理水平,确保采购活动的规范性与高效性,特制定本采购制度。该制度适用于公司所有采购活动,包括项目采购、年度采购、零星采购及应急采购,旨在明确采购流程、职责及相关要求,以降低采购成本、提高采购效率。

二、采购原则

采购活动应遵循以下原则:

1.公正、公平、公开,确保采购过程透明,选择优质供应商。

2.所有采购物资需从合法商家获取,确保开具正规发票。

3.各部门应指定专人负责采购,申购人与采购人不得为同一人,以避免利益冲突。

三、采购流程

1.一般采购流程

1.1采购申请

申购人需先向仓库确认库存情况,若库存不足,填写“申购单”,并附上相关需求说明。

1.2申购审批

项目采购需提交预算审批,其他采购需经部门负责人批准后填写流转单,确保采购需求的合理性。

1.3询价

各部门负责询价,至少提供三家供应商的报价,确保价格的竞争性。

1.4核价

参考历史价格进行核价,填写流转单中的核价结果,确保采购价格的合理性。

1.5审批

流转单需逐级审批,最终由公司负责人审批,确保采购决策的科学性。

1.6采购实施与验收入库

审批通过后,采购人下单,物资到货后由相关人员进行验收,确保物资符合要求并入库。

1.7报销

采购物资需在货到一个月内完成报销,逾期不予受理,确保财务管理的规范性。

2.特殊采购流程

2.1集中计划采购

办公用品由各部门在每月25日前提交流转单,由办公室统一采购,确保采购的集中性与效率。

2.2零星采购

针对金额较小、偶发性的采购,采购人需征得部门负责人同意后执行,确保采购的灵活性。

2.3应急采购

在紧急情况下,由应急处置小组进行采购,无需询价,以最快方式满足需求,确保应急响应的及时性。

2.4年度采购

涉及定期需求的采购需提前编制年度预算,并向财务部报备,确保年度采购的计划性。

四、备案

所有采购活动结束后,采购人需将采购单、流转单、入库单及发票或收款收据复印两份,一份交财务审核,另一份存档以备查,确保采购记录的完整性。

五、采购纪律

1.采购人职责

采购人需建立供应商资料档案,进行市场调查,确保采购物资的质量与合规性。

2.采购人员行为规范

采购人员不得接受供应商的赠品或回扣,违者将受到严肃处理,确保采购过程的公正性。

六、流程优化与反馈机制

为确保采购流程的持续改进,需建立反馈机制。各部门在采购过程中应定期收集意见,针对流程中的问题进行分析与改进。定期召开采购工作会议,评估采购效果,讨论存在的问题,提出优化建议,确保采购流程的高效性与适应性。

七、培训与宣传

为确保全员理解并遵循采购制度,需定期开展培训与宣传活动。通过培训,使员工熟悉采购流程及相关要求,提高采购意识,确保制度的有效实施。

八、总结

本采购制度旨在通过明确的流程与规范,提升公司采购管理水平,确保采购活动的高效与合规。通过不断的优化与反馈,适应公司发展的需求,推动采购工作的持续改进。

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