财务审计报告Word模板.docxVIP

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  • 2024-11-15 发布于海南
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财务审计报告

市审计局:

根据审综字[]号审计计划安排,审计小组于年,对市日用杂品公司年度财务收支进行了就地审计。审计总金额万元,违纪总金额为元。应缴金额为元。现将审计结果报告如下:

一、基本情况

市日用杂品公司是市供销社所属中型企业年度与市供销社签订承包合同,实行利润递增包干。公司下属11个独立核算单位。

该公司于年月由行政管理型公司变成了经济实体公司(由原日杂采购站和生活采购站合并而成)。现分为个业务经营科室和个行政职能科室。主营日用杂品、兼营五交化及家用电器、家具等。

二、发现的问题

1.弄虚作假套取资金,给仓库发奖金元。年末,公司决定给仓库(都是公司所属独立核算单位)承担元劳动分红奖。该款应该在税后留利中支付,而两站采取弄虚作假的手段,直接给职工发奖金,严重违反了《国营企业成本管理条例》和《现金管理暂行条例》。

2.挪用流动资金万元,建造营业楼。该公司大楼属于用自筹资金搞的基建项目。

3.该公司动用现金和转账支票(流动资金),此款存期为一年,利息以中奖形式支付。现已全部还本。该储蓄应由职工个人承担,但公司一直挂在往来账上未扣回。企业没有入账,直接给职工搞福利。

三、处理意见

对该公司弄虚作假套取现金给××路仓库发放奖金元问题,根据《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》第五条第一款和《现金管理暂行条例实施细则》第二十条第十款具体规定,应将违纪金额全部收缴,并处以50%罚款。

四、建议

针对审计中发现的问题,提出以下建议:该公司有关领导及财会科,今后应严格执行会计法,遵守财经法规,实事求是地处理各项经济业务;合理使用资金,认真贯彻专款专用的原则,加强会计基础工作,提高财会人员素质,按财务制度规定,正确摊提各项费用.如实、准确地反映企业财务成果。

财务审计报告使用说明

一、文件概述

本文件为财务审计报告的标准版模板,旨在提供一个清晰、规范的框架,以便审计小组在完成财务审计后,能够系统地整理并报告审计结果。该模板适用于各类企业或组织的财务审计,特别是针对年度财务收支的审计。通过此模板,审计小组能够详细阐述审计过程、发现的问题、处理意见及建议,确保审计工作的透明度和公正性。

二、文件结构

标题:文件以“财务审计报告”为标题,直接点明文件性质。

报告对象:明确报告提交的对象,如“市审计局”。

审计依据:简述审计计划安排,如“根据审综字[]号审计计划安排”。

审计概况:概述审计的时间范围、对象及审计总金额等关键信息。

基本情况:详细介绍被审计单位的背景信息,包括其性质、规模、经营范围、组织结构及财务管理制度等。

发现的问题:列举审计过程中发现的具体问题,包括违规操作、财务管理漏洞等,并附上相关证据或数据支持。

处理意见:针对发现的问题,提出具体的处理意见,如收缴违纪金额、处以罚款等,并引用相关法律法规作为依据。

建议:基于审计结果,向被审计单位提出改进财务管理的建议,旨在帮助其加强内部控制,提高财务管理水平。

三、使用指南

填写要求:

在使用本模板时,应确保所有信息真实、准确、完整。

根据实际情况调整模板中的具体内容,如审计对象、时间范围、发现问题等。

引用法律法规时,应确保条款准确、无误,以体现审计报告的权威性和专业性。

注意事项:

避免在报告中出现模糊不清或主观臆断的表述,所有结论均需基于充分的审计证据。

报告中应体现审计的客观性、公正性和独立性,不得受任何外部因素影响。

在提出建议时,应注重可行性和针对性,确保被审计单位能够理解和执行。

报告提交:

完成报告后,应按照规定的程序和时间节点提交给报告对象。

在提交前,应仔细校对报告内容,确保无误。

四、模板价值

本财务审计报告模板具有较高的实用价值和参考价值。它不仅能够帮助审计小组规范、高效地完成审计工作,还能够提升审计报告的质量和专业性。同时,该模板也为被审计单位提供了一个了解自身财务管理状况、改进财务管理的有效途径。

综上所述,本财务审计报告模板是审计工作中不可或缺的重要工具,对于保障企业财务健康、促进经济健康发展具有重要意义。

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