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差旅报销管理制度(精选3篇)
差旅报销管理制度篇1
一、报销范围:
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法:
1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应
填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等
相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次
出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过
审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为
部门费用考核依据。
如要借款,应填写领款单,根据出差申请单确定借款金额。领
款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行前帐不
清、后帐不借的原则。
2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写差旅费
报销单,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审
核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费
的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐
时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则
(1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作
原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围
的,发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,
没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没
有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书
面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未
发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐
往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事
由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[20xx]第011号文件规定办理,出差人员不
准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿
的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。
否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需
写出情况说明并由厂长在情况上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话通知的须在
出差事由中注明。
5、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单报销,不得
合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、
时间、票价等)并由审批厂长签字证实,由会计人员按照乘坐最低交
通工具的票价予以核定金额。
差旅报销管理制度篇2
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
1、出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,
出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,
超标准的,超出部分自理。
客户单位提供住宿的,无住宿补助。
3、交通费:
(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,
经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写
明行程及行程目的,可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的,无生活补助。
客户单位不提供生活,按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,
当月有话费补助的,需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补
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