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合同法新规发票
乙方(卖方/公司):____________________________
合同背景与目的
1.1根据合同法新规及相关税收法规,为了确保合同的合法性、规范性以及双方权益的保障,甲乙双方决定签订本合同。
1.2本合同旨在明确双方在交易过程中发票的开具、管理及相关事项,以符合最新的法律规定和税务要求。
合同条款
发票开具
2.1发票类型
乙方应根据甲方的需求,开具相应类型的发票,包括但不限于增值税专用发票、增值税普通发票等。
甲方在合同签订时明确发票类型,并在合同附件中列明。
2.2发票开具时间
乙方应在每次交易完成后的____个工作日内开具发票,并将发票送达甲方。
若乙方未按时开具发票,甲方有权要求乙方补发,并可能根据情况要求赔偿损失。
2.3发票金额
发票金额应与实际交易金额一致,包括但不限于商品或服务的实际价款、税费等。
甲方如有特殊要求,乙方应在开具发票前与甲方确认。
2.4发票内容
发票内容应清晰、准确地反映交易内容,包括但不限于交易项目、数量、单价、总金额及税率等。
如发票内容有误,乙方应及时重新开具正确的发票。
发票管理
3.1发票寄送
乙方应将发票以快递或其他可靠方式送达甲方指定地址,相关费用由乙方承担。
发票寄送地址应在合同附件中列明,并根据实际情况更新。
3.2发票保管
甲方应妥善保管收到的发票,确保其不被篡改、丢失或损毁。
双方应根据法律法规要求,保存发票的原件及相关凭证,保存期限为____年。
3.3发票查验
甲方有权对收到的发票进行查验,包括但不限于发票内容的真实性和准确性。
如发现发票存在问题,甲方应及时通知乙方,并要求乙方进行更正或补发。
税务合规
4.1税务发票要求
双方应遵守合同法新规及税收法律法规,确保发票的合法性和合规性。
乙方应在开具发票时严格按照税务规定执行,避免因发票问题导致的法律风险。
4.2税务记录
双方应建立完整的税务记录,包括发票开具、接收、报销等环节的记录,以备税务机关检查。
记录应保存完整、准确,保存期限为____年。
合同变更与解除
5.1合同变更
如合同内容需要变更,应以书面形式进行,并经双方签署确认。变更内容包括但不限于发票开具相关条款的调整。
变更合同应根据实际情况重新修订,并附加至本合同附件。
5.2合同解除
一方未按合同约定履行发票开具或管理义务。
一方违反税务法律法规,导致合同履行受到影响。
合同履行过程中出现其他严重违约情况。
争议解决
6.1合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无果,可向合同签署地有管辖权的法院提起诉讼,以解决争议。
6.2双方应本着公平、公正的原则解决争议,确保合同履行的实际效果和双方的合法权益。
保密条款
7.1双方应对合同履行过程中获得的商业秘密及其他敏感信息保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。
7.2保密义务在合同终止后继续有效,直至相关信息成为公开信息或法律允许披露。
合同附件
8.1本合同附件为合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。附件包括但不限于:发票类型说明、寄送地址及税务记录要求。
8.2附件内容应经过双方确认,以确保其准确性和完整性,附件的修改或补充应遵循合同变更的程序。
合同的签署
9.1本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,均具法律效力。
9.2合同签署地点为:____________________________
9.3合同签署后,双方应将签署文件妥善保存,以备日后查阅和使用。
甲方(买方/公司):____________________________
签字日期:____________________________
乙方(卖方/公司):____________________________
签字日期:____________________________
本合同明确了发票的开具和管理标准,以符合合同法新规及相关税务法规。请根据实际需求对合同条款进行调整,以适应具体的交易情况和法律要求。
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