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公司存货管理规章制度
第一章总则
第一条为了加强公司存货资产的管理,保证公司存货的安全完
整,加快存货周转,减少积压,从而提高企业经济效益,特制订本制
度。
第二条本制度所称存货是指公司在正常经营过程中持有的以备出
售的商品,与商品配套的物品,各类维修配件、耗材、赠品等,包括
各类商品、材料、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。
第三条仓库隶属于财务部门管理,仓库应按照存货管理规定建立
台帐,对保管的存货按品种、规格、数量(收、发、存)进行详细记
录。
第四条财务部要及时与仓库进行数量核对,并检查收、发、结存
情况。
第五条财务部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘
点制度,做好存货管理工作。
第二章库存商品采购入库管理
第六条采购计划管理
1、制定采购计划的原则:保证合理的库存,加快库存商品的周
转,尽可能降低库存风险,节约采购、仓储费用。
2、制定计划时需考虑的因素:分公司的销售计划;商品销售需求情
况;商品实际库存情况;供应商的供货周期;供应商销售政策;经济批量
等因素。
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3、市场计划(专员)在制定采购计划时,把握好订货节奏,避免商
品跌价而形成不应有的损失。
为了保证市场供应,分公司采购计划可按周或旬、月编制,采购
计划经分公司总经理批准后组织实施,并送财务部一份以便组织安排
资金,送库存管理人员一份以备收货。市场计划(专员)
应做好相应采购计划明细记录表,以便核查到货进度及实际收货
和欠货情况。
第七条入库验收管理
1、库存管理人员在接到采购部门转来已核准的“采购计划单”
时,按供应商、库存商品类别及交货日期分别依序排列存档,并于交
货前安排存放的库位以利收货。
2、商品运到后,库房保管人员与市场计划(专员)一起验收商品
(为了公正,商品入库验收不少于两人)。一般情况下,若商品包装完
好,可以按件清点商品数量;若出现包装破损,必须开箱验货清点商品
数量。验收清点完毕后填写“入库单”。
3、开箱后,如发觉内装商品与箱外货物标签或装箱单内容不同,
所装载的商品有破损、变质、受潮、少数„„等异常时,市场计划(专
员)应将相关情况通报给供应商,并按实际合格的商品数量办理入库。
对于不符合要求的商品积极与供应商协商解决办法。
4、商品物资入库时,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对
清点物资名称、数量是否一致,按要求交接签字,应当认识到签收是
经济责任的转移。
第八条采购商品应及时入库,分批交货的商品,应按批办理验收
入库手续。
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第九条运到的商品在未经验收前,应与其他库存商品分开存放,
并加以标记。在未办妥验收入库手续前,视作暂保管物资,不得先行
发货销售。
第十条采购商品的交货日期,应以送达日期为准。如因验收品
质、数量或重量不符须调换补足者,其调换补足部分,以调换补送到
达的日期为准。
第十一条入库手机商品串号的登记管理分公司应建立入库手机串
号登记薄,经验收合格入库的手机商品,在办理相应入库手续时,同
时将手机串号扫码入电子表,以便串码管理。
第十二条采购帐务管理。
1、商品物资入库单
商品物资入库单一式三联,分财务记帐、库房记帐、留存联,入
库单必须经收货人、验收人签名。
2、一般情况下,供应商开具的发票及帐单,已批准的采购计划
单,购销合同,仓库保管人员签收的商品物资入库单等作为存货入帐
的依据。
3、财务部应对市场计划(专员)提交的供应商开具的发票及帐单、
已批准的采购计划单、购销合同等与仓库保管人员填写的商品物资入
库单
等进行核对,审核相关的审批手续是否齐全、单证是否完整、发
票是否合法、金额是否正确、数量是否一致等,核对发票计算的正确
性;应将发票上所记载的品名、规格、数量、条件及运费与合同、订购
单、验收单、商品物资入库单等资料核对一致,在审核无误后再办理
付款手续。
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4、财务部门将采购相关单据收集齐全后,应按照《捷瑞达会计制
度》及时、准确地编制记帐凭
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