IQC进料检验规范(1X新) .pdfVIP

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文件编号

版本:A

ISO9001质量管理体系文件

版次:0

IQC进料检验规范生效日期:2019/1/12

页码/页数:1/7

序号修订日期修订内容修订者备注

12019/1/10初版

批准/日期审核/日期编写/日期

文件编号

版本:A

ISO9001质量管理体系文件

版次:0

IQC进料检验规范生效日期:2019/1/12

页码/页数:2/7

1.0目的

制定本文件是为了规范IQC的作业方式,提高IQC作业水平。

2.0适用范围

适用于本公司品管部IQC检验员。

3.0职责

3.1品质部IQC:

3.1.1执行来料检验标准,确保物料符合要求。

3.1.2生产检验记录,包含《进料日检表》、《进料检验报告》、《进料异常报告》、《产品异常履

历》、《进料异常验证记录》。

3.1.3对不符合要求材料,填写《进料异常报告》并逐项评审发放相关单位。

3.1.4对不符合改善验证,确认改善有效性。

3.1.5对仓库过期物料复检工作执行。

3.2品质部SQE

3.2.1检验报表审核,确保数据有效性、真实性;不符合物料确认评估提供处理建议,确保异常

反馈质量;供应商信息管理及改善验证评估确认,验证或关闭。

3.2.2供应商物料数据、排名、履历制作及培训。

3.3品质部IQC经理

3.3.1报表核准,确认检验有限性及符合性。

3.3.2异常及履历验证评估核准,确保改善有效关闭率。

3.3.3进料不符标准物料最终判定结果核准(评估过程出现争议时,需上报品质总监确认)

3.3.4紧急物料评审召集,确保品质的前提情况,合理进行处理异常事项。

4.0定义

4.1样品:由研发、工艺、品质、采购等部门评审合格供应商提供的标准样件,经评审检测完

毕后,保存在IQC样板架,用于检验外观及材料验证依据物料。

4.2承认书:采购发起样品确认申请,经采购、研发、工艺、品质确认后,签订的物料检验详

细记录及评估报告,评估结论OK后,保存至IQC处,用于检验数据依据。(审核受控完

毕后使用,未受控资料不做检验依据)

4.3图纸:由研发部发出产品加工标准依据,用于产品尺寸检测依据及材质要求依据;经研发

总监以上人员审核并受控,发送文控处受控发放,保存至IQC处。

4.4首检条件:是以前从没有接触的新物料,或新供应商送检的可能存在品质异常的物料;物

料到料后产品首件全数据检测。

4.5限度样板:针对无法满足物料所签订为外观临时让步接收标准。

4.6评审:检验过程出现异常需进行其他部门协

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