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县人社局2023年内部审计工作总结

概览

2023年是我们县人社局内部审计工作的一个重要时期,我们将通盘考虑各项

利益平衡,认真规划部署和实施各项审计工作,务求达到高标准的结果。

本文将对我们2023年的内部审计工作进行总结,从各项工作的开展情况、工

作成果及问题发现与整改等角度进行分析,并对2024年的工作打下良好的基础。

工作开展情况

审计计划

•我们2023年的审计计划是根据上级的工作要求、县人社局各项管理

规定和内部管理需求,结合各部门意见进行制定;

•每项审计计划都拟定细致详尽的方案,实行前期调研、计划制定、方

案实施、检查整改等阶段;

•审计计划有一个有序的表格,对于每个季度的计划和时间进行处理和

管理,保证内部审计的工作能够顺利开展。

审计实施

•我们在审计实施期间严格将工作分为前期准备、实施阶段和后续处理

三个阶段,以确保工作质量;

•在实施阶段,我们坚持测试目的、分析方法、证据获取、结论得出的

每个环节,全程监督确保审计工作顺利进行;

•审计发现的问题,我们及时采取必要的措施向有关负责人汇报,提出

整改建议,推动问题的及时解决和整改。

审计成果

•通过我们2023年的内部审计工作,我们共发现整改问题XX项,其

中重大问题X项,整改完善率达到100%;

•依据我们的成果情况,上级评审部门按照我们提交的材料,给出了很

高的评分,体现了我们工作的优秀,得到了大家的认可。

问题发现与整改

我们在审计实施阶段发现了一些问题,对于这些问题,我们采取了必要的措施

加以解决,主要有以下措施:

•对于发现的问题,我们及时和有关部门负责人沟通,了解原因和背景,

掌握主要情况;

•根据发现的问题,我们针对性地提出工作建议和方案,共同制定解决

方案;

•针对发现的问题,我们设置专项工作小组负责整改和督促整改工作,

督促企业行动并跟踪整改情况,督促各部门进行整改,确保相关问题得到解

决;

•我们在日常工作中加强与其他管理部门的沟通和协作,使涉及到的问

题得到有效的解决。

2024年工作打基础

我们对于2023年的内部审计工作进行了总结,对于2024年,我们将充分借

鉴经验和教训,注重以下方面的工作:

•完善和提升内部审计工作质量,有针对性的制定和完善各项工作规程,

提高审计工作质量;

•进行更加深度的风险评估,及时发现和处理潜在和可能的风险问题;

•加强内部协作,推广交流工作经验,完善一整套内部控制、审计、风

控等管理制度,确保2024年工作顺利。

结论

我们在2023年的内部审计工作中认真贯彻审计原则,实现对人社局内部管理

的全面审计,及时发现和整改了各种问题,并对2024年的工作进行了安排和计划。

我们相信,在全局部门的积极配合和我们自身的努力下,新一年的工作必将继续稳

步向前推进,取得丰硕的成果。

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