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银行声誉风险的自查报告
银行声誉风险的自查报告「篇一」
按照市分行《关于开展20xx年保密检查的通知》要求和分行保密办的统一部
署,我行于9月25日至10月15日开展了保密情况自查工作,现将自查情况报告
如下:
首先,为进一步落实通知精神,我行保密委员会对此次自查活动的行动方案、
教育措施及相关测评做了统一安排。保密委强调,各部门,尤其是保密要害部门、
要害部位要认真组织本部门员工深入学习我总分行下发的关于保密工作的“三个文
件”,并组织安排好宣传、落实及评分工作。
随后,由办公室牵头,各涉密部门按照市分行通知精神和我行保密委员会要
求,认真开展了自查活动。
1、保密要害部门、要害部位的管理工作
强化领导干部保密工作责任制,把保密工作纳入整体工作目标。加强对涉密人
员的教育和管理,强调各涉密人员,尤其是保密工作第一责任人一定要严格按照各
项保密规章制度办事,发现问题的,要立即上报保密委,决不允许隐瞒不报。
加强对保密载体制作、收发、传递过程的管理。自查中,没有发现未经主管领
导同意擅自复制或对外公布我行各类文件和经营信息的现象。
2、保密技术工作
在我行计算机信息系统的自查中,没有发现违反计算机安全管理规定的现象。
在我行系统内部所有已经连接局域网的计算机设备,都不允许连接国际户联网,并
采取了相应措施进行了物理隔离。24小时监控制度的实施也有效强化了对计算机
使用的情况的管理。
我行还在各部门设置了计算机安全员,以配合行内计算机安全管理员开展工
作。重要应用软件、升级软件及重要数据文件,都有专人保管,各负其责;使用硬
盘、活动硬盘等要求备份并异地保存,以保安全。
3、保密宣传教育工作
指导广大员工再次学习了关于保密工作的.“三个文件”和此次通知精神。本
年度开展了保密宣传活动周,活动情况已经上报市分行保密工作办公室。
4、保密废纸回收、销毁情况
保密载体已经按照要求,进行处理,各分理处和各部门已经对保密载体进行了
集中,并已登记造册。
按照分行检查的重点,我行对保密要害部门、部位的管理工作、保密技术工
作、保密宣传教育情况等进行检查后,根据市分行标准进行了认真严格的评分。从
整体情况看,我行保密制度比较健全,各项措施落实情况较好,保密工作基本符合
保密制度要求。
总结20xx年保密工作后,我行保密委员会提出了今后我行保密工作的重点和
措施,主要内容有:
第一,要全面落实保密工作责任制,充分发挥保密委员会的领导作用。
第二,进一步规范对外信息发布,未经批注不得擅自对外提供我行经营活动信
息。
第三,加强内部公用信息网的管理。未经主管部门授权,不得对行外人员提供
浏览“网讯”的途径和条件;不准与他人共用或泄漏“网讯”密码。
第四,规范办公计算机系统的使用。未经授权不得利用我行办公计算机系统向
行外发送行内文件、信息和资料。
第五,加强对各类文件、资料和信息的管理。未经主管部门领导批准,不得随
意打英复制文件,更不得对外提供;轮换岗要严格执行轮岗或换岗手续。
第六,发现问题,要严肃追究相关责任人的责任,触犯刑律的移送司法机关处
理。
通过开展此次保密工作教育与自查活动,进一步明确了保密工作的相关法律法
规和规章制度,重申了涉密岗位的保密职责,从而增强了员工的保密意识和保护我
行商业秘密的自觉性,有效推动了我行保密工作管理水平的提升。
银行声誉风险的自查报告「篇二」
篇一
一、工作开展概述
根据《中国保监会关于开展保险机构两个加强、两个遏制专项检查的通知》
(保监稽查20xx207号,以下简称207号文)的指导精神,为切实贯彻落实监管管理
要求,系统摸清公司整体经营管控中可能存在的各类问题和风险,强化处置力度,
防范化解风险,富德生命人寿福建分公司决定在全辖全面开展加强内部管控、加强
外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪(以下简称两个加强、两个遏制)专项检查
工作。
泉州中心支公司总经理室高度重视,专门成立由总经理室亲自带队,中支各部
门经理为检查人的工作小组,针对泉州中支目前的实际情况制定了泉州中支专项检
查计划,对整项工作进行周密部署安排,同时讲究工作方法、有的放矢增强工作的
主动性和针对性、密切注意维护外勤团队的稳定,避免因专项检查工作不当而引发
不稳定事件的发生,确保了此项活动扎实有效地开展。
泉州中心支公司
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