环境风险隐患排查整改制度.docx

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环境风险隐患排查整改制度

第一章总则

为确保公司在生产、经营活动中有效识别、评估和控制环境风险,保障员工的生命安全与身体健康,促进生态环境的可持续发展,根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价法》等相关法规,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二章目标

1.通过定期的环境风险隐患排查,及时发现潜在的环境风险隐患,确保环境安全。

2.制定系统的整改措施,提高公司环境管理水平,降低环境风险。

3.加强员工环境意识,提高全员参与环境保护的积极性。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有部门及其相关人员,包括但不限于生产、研发、工程、后勤等部门。

第四章管理规范

第1节环境风险隐患的识别

1.各部门需定期组织环境风险隐患排查,内容包括但不限于生产过程中的废物处理、污染物排放、设施设备的安全性等。

2.排查工作应由专人负责,确保识别的全面性与准确性。

第2节环境风险评估

1.对识别出的风险隐患,需进行评估,确定其风险等级。

2.风险等级划分为:高风险、中风险、低风险。

3.各部门需记录评估结果,并报送环境管理部门备案。

第3节整改措施

1.针对评估出的高风险隐患,必须制定详细的整改计划,明确整改措施、责任人和整改期限。

2.中风险隐患应制定相应的管理措施,定期跟踪整改情况。

3.低风险隐患可采取日常监控的方式,必要时进行跟踪评估。

第五章操作流程

第1节排查流程

1.计划制定:各部门需制定年度环境风险隐患排查计划,报环境管理部门审批。

2.实施排查:按计划进行风险隐患排查,形成排查记录。

3.评估与报告:排查后,由专人对隐患进行评估,并形成《环境风险隐患排查报告》。

第2节整改流程

1.整改计划制定:根据《环境风险隐患排查报告》,各部门需制定整改计划,并报环境管理部门审核。

2.执行整改:各部门按整改计划落实整改措施,并记录整改过程。

3.整改效果评估:整改完成后,由环境管理部门对整改效果进行评估,并形成《整改效果评估报告》。

第3节记录与反馈

1.各部门需保存环境风险隐患排查和整改的相关记录,确保可追溯性。

2.每季度需向环境管理部门反馈隐患排查及整改情况,形成《季度环境风险隐患排查整改总结》。

第六章监督机制

1.内部监督:公司环境管理部门负责对各部门环境风险隐患排查和整改情况进行监督检查,确保制度的有效执行。

2.定期评估:环境管理部门需每年对制度执行情况进行综合评估,形成评估报告,提出改进建议。

3.责任追究:对未按要求进行排查或整改的部门,环境管理部门将依据公司相关规定进行责任追究。

第七章附则

1.本制度由公司环境管理部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施,并根据实际情况进行定期修订和完善。

结语

本制度的制定和实施,旨在为公司营造一个安全、健康的工作环境,降低环境风险,实现可持续发展。希望全体员工积极参与,共同推动公司的环境管理工作迈上新台阶。

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