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安徽汉正轴承科技有限公司
2024年1-9月、2023年度
审计报告
索引页码
审计报告1-3
公司财务报表
一合并资产负债表1-2
—母公司资产负债表3-4
一合并利润表5
一母公司利润表6
一合并现金流量表7
—母公司现金流量表8
一合并所有者权益变动表9-10
一母公司所有者权益变动表11-12
一财务报表附注13-70
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北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F,BlockA,FuHuaMansionNo.8,ChaoyangmenBeidajieDongchengDistrict,Beijing100027,P.R.China
审计报告
XYZH/2024XAAA3B0124陕西华秦科技实业股份有限公司
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会:
一、审计意见
我们审计了贵公司拟收购的安徽汉正轴承科技有限公司(以下简称汉正轴承公司)的财务报表,包括2024年9月30日、2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年1-9月、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了汉正轴承公司2024年9月30日、2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年1-9月、2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汉正轴承公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
汉正轴承公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估汉正轴承公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算汉正轴承公司、终止运营或别无其他现实的选择。
汉正轴承公司治理层(以下简称治理层)负责监督汉正轴承公司的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按
1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(htp//acmofgc进行查验
报告编码:京24ZKXLHV7N
审计报告(续)XYZ
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