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采购,费用和报销制度

财务付款和费用及报销管理制度

一、目的:为了使财务付款及报销流程明晰化、规范化。

二、范围:适用于总部、分公司、各部门。

三、报销办法

⒈报销范围

商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用

品、花卉等)、固定资产采购(包括汽车、电脑、打印机、办公家具等)、

图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、

零星支出等)。

⒉报销凭证

报销时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审

批单、出差申请审批表及其他相应资料。

3.报销流程

⑴报销人填写企业微信审批后,经公司相关部门经理审批通过后,

每周六上缴凭证下周一至出纳员处领款或划拨,最后交财务中心会计

账务处理。

⑵流程图

报销人→相关部门经理→会计→出纳员→账务

4.特别规定

(1)员工因公出差可以借差旅费。由出差人申请“费用”,注明

出差地点、时限、事由,并由部门主管批准,由财务部批准,到出纳

处办理。

(2)出差较为频繁(如外围业务员)及业务费较多(如分公司经

理),可采用定额备用金方式。其中各公司经理不超过5000元,业务

员不超过1000元,当其岗位变动时或年终放假时扣回。

(3)当月连续几次出差,在上次借款未还清的,不予再借款。试

用期不足一月人员单独出差,不予借差旅费。特殊情况经部门主管同

意可借不超过本人半个月的工资。

(4)借款人员终结事务,在报销时扣回借款,当时不能扣回的,

在本月开资时就借款总额一并扣回。

(5)大额借款(大于5000元)需经公司总经理批准。

四、报销办法

1、差旅费报销办法

(1)员工出差交通工具标准为:火车硬坐、汽车普客、轮船三等

舱位。

在晚上8:00到次日7:00之间出差,乘车船超过4小时,可以

乘坐火车卧铺、汽车卧铺或豪华空调、轮船二等舱。但同时扣减一夜

住宿费补贴。

员工符合乘坐卧铺或豪华空调,轮船二等舱的,非主观原因未能

乘坐的,可按硬坐车票或三等舱票价的50%发给补贴。

(2)各公司领导因公出差,所发生的招待费、车资费、住宿费等

合理费用凭票据报销;远距离出差,可乘坐火车硬卧或经集团公司总

经理批准可以乘坐飞机普通舱。如果员工与公司领导一起出差,所有

与业务相关的开支均由公司统一支付。

(3)出差期间补助标准:公司内部所有员工为早餐5元、中餐15

元、晚餐15元,即伙食补助35元/天,住宿标准120元/天;如遇长

期驻地,可就近租房居住。

出差到经济发达地区如深圳、广州、上海、南京等地,住宿标准

可上浮30元/天。

出差时间不足一天,视实际误餐数执行。出差在50公里以内(含

市内),不享受伙食补助。

如果在公司食堂就餐或在标准内报销餐费(不含对外宴请,宴请

需要直接领导批准),则不享受对应伙食补助。

多人共同出差,同住一间房的,可按同住人中职务最高的人员标

准报销住宿费。

(4)出差人员出差回来,凭有效车船票据实报销。有效车船票指

出发点到目的地区间车票,时间上符合出差时限,中途不得绕路办其

他事宜。

应优先选择出差地分公司宿舍住宿,当不能解决时凭有效票据在

规定标准内

据实报销住宿费,超过部分自负。

2、办公用品、低值易耗品报销办法

(1)每月底由各使用部门负责人根据工作需要填写“办公用品、

低值易耗品使用计划表”,交各公司办公室汇总,提请各公司领导审

批后购买。专业性、技术性强的物品,可委托相关人员购买。

(2)所购办公用品、低值易耗品,实行定人验收、保管、领用登

记的办法。(3)购买后由各公司办公室有关经办人按财务规定粘贴有

关报销单据,经有关领导签字批准或企业微信批准、财务审核后,予

以报销。

3、固定资产购置费用报销办法

(1)各下属公司原则上没有直接采购固定资产的决策权。

(2)由各有关部门提出书面申请,并做出可行性分析报告,报公

司各对口部门审核,报公司总经办批准后,到企业微信上申请费用购

买。

(3)固定资产购买、安装、调试、验收合格后,主管部门应尽快

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