【瑞幸咖啡公司财务舞弊所反映出的内部控制问题及对策案例分析13000字】.docx

【瑞幸咖啡公司财务舞弊所反映出的内部控制问题及对策案例分析13000字】.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

PAGEI

PAGEII

瑞幸咖啡公司财务舞弊所反映出的内部控制问题及对策案例分析

内容摘要

对于上市公司来说,内部控制是企业日常生产经营活动必不可少的组成部分,只有确保内部控制的有效性,企业的各项风险才能得到防控,战略目标才能得以实现,企业才能稳定持续发展。随着企业财务舞弊的事件接连发生,许多学者和企业管理层认识到上市公司存在的财务舞弊问题与企业的内部控制失效之间脱不了干系。所以发现内部控制问题,完善内部控制体系的重要性日益凸显。基于此,本文选择瑞幸咖啡公司作为研讨对象,首先介绍了关于内部控制和财务舞弊的相关概念,然后通过瑞幸咖啡财务舞弊案例进行分析,总结了上市公司内部控制的一

文档评论(0)

02127123006 + 关注
实名认证
内容提供者

关注原创力文档

1亿VIP精品文档

相关文档