内部控制制度完善咨询服务合同2024年度专用.docx

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内部控制制度完善咨询服务合同2024年度专用

本合同目录一览

1.咨询服务范围与内容

1.1内部控制制度评估

1.2内部控制制度设计

1.3内部控制制度培训与辅导

1.4内部控制制度监督与检查

1.5内部控制制度改进与优化

2.咨询服务期限

2.1合同开始日期

2.2合同结束日期

3.咨询服务团队

3.1咨询师资质要求

3.2咨询师工作分配

3.3咨询师工作进度安排

4.客户配合事项

4.1提供相关资料与信息

4.2配合咨询师进行调查与访谈

4.3内部控制制度实施与执行

5.合同费用与支付方式

5.1咨询费用总额

5.2咨询费用支付进度

5.3咨询费用支付方式

6.合同的履行与验收

6.1咨询服务成果交付

6.2客户对咨询服务成果的验收

6.3咨询服务成果的修改与完善

7.保密条款

7.1保密信息的定义

7.2保密信息的保护期限

7.3保密信息的使用范围

8.违约责任与争议解决

8.1违约行为的界定

8.2违约责任的具体承担方式

8.3争议解决的方式与地点

9.合同的变更与终止

9.1合同变更的条件与程序

9.2合同终止的条件与程序

10.合同的解除

10.1合同解除的条件与程序

10.2合同解除后的责任与义务

11.法律适用与争议解决

11.1合同适用的法律

11.2争议解决的方式与地点

12.合同的签署与生效

12.1合同签署的时间与地点

12.2合同生效的条件与程序

13.其他条款

13.1合同的翻译与解释

13.2合同的附件与补充协议

14.合同的完整性

14.1合同条款的最终解释权

14.2合同的修订与更新

第一部分:合同如下:

1.咨询服务范围与内容

1.1内部控制制度评估

1.1.1评估目标与范围

1.1.2评估方法与工具

1.1.3评估时间表与进度

1.1.4评估报告的提交

1.2内部控制制度设计

1.2.1设计原则与目标

1.2.2设计内容与范围

1.2.3设计方法与工具

1.2.4设计时间表与进度

1.2.5设计成果的提交

1.3内部控制制度培训与辅导

1.3.1培训对象与人数

1.3.2培训内容与大纲

1.3.3培训方式与时间

1.3.4辅导内容与时间

1.3.5培训与辅导成果的评估

1.4内部控制制度监督与检查

1.4.1监督与检查的范围与频率

1.4.2监督与检查的方法与工具

1.4.3监督与检查的报告提交

1.4.4监督与检查的成果应用

1.5内部控制制度改进与优化

1.5.1改进与优化的目标与范围

1.5.2改进与优化的方法与工具

1.5.3改进与优化的时间表与进度

1.5.4改进与优化的报告提交

1.5.5改进与优化的成果应用

2.咨询服务期限

2.1合同开始日期

2.1.1开始日期确定的依据

2.1.2开始日期调整的条件

2.2合同结束日期

2.2.1结束日期确定的依据

2.2.2结束日期调整的条件

3.咨询服务团队

3.1咨询师资质要求

3.1.1咨询师的教育背景与专业资格

3.1.2咨询师的行业经验与技能要求

3.1.3咨询师的职业道德与行为规范

3.2咨询师工作分配

3.2.1咨询师的职责与任务分配

3.2.2咨询师的分工与合作机制

3.3咨询师工作进度安排

3.3.1工作进度的制定与调整

3.3.2工作进度的监督与汇报

3.3.3工作进度的评估与考核

4.客户配合事项

4.1提供相关资料与信息

4.1.1资料与信息的范围与类型

4.1.2资料与信息的提交时间与方式

4.1.3资料与信息的完整性与准确性

4.2配合咨询师进行调查与访谈

4.2.1调查与访谈的目的与范围

4.2.2调查与访谈的时间安排与地点

4.2.3调查与访谈的参与人员与职责

4.3内部控制制度实施与执行

4.3.1实施与执行的原则与要求

4.3.2实施与执行的监督与检查

4.3.3实施与执行的改进与优化

5.合同费用与支付方式

5.1咨询费用总额

5.1.1费用总额的计算依据

5.1.2费用总额的支付时间与方式

5.2咨询费用支付进度

5.2.1支付进度的制定与调整

5.2.2支付进度的监督与汇报

5.3咨询费用支付方式

5.3.1支付方式的选择与确定

5.3.2支付方式的实施与操作

6.合同的履行与验收

6.1咨询服务成果交付

6.1.1成果交付的时间与地点

6.1.2成果交付的方式与方式

6.2客户对咨询服务成果的验收

6.2.1验收的标准与程序

6.2.2验收的结果与反馈

6.3咨询服务成果的修改与完善

6.3.1修改与完善的内容与范围

6.3.2修改与

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