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2024版电子商务企业财务审计与内部控制合同
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1企业名称
1.2企业性质
1.3营业执照号
1.4法定代表人
1.5注册地址
1.6联系方式
2.合同背景及目的
2.1合同背景
2.2合同目的
3.审计范围
3.1审计对象
3.2审计时间范围
3.3审计内容
4.内部控制评估
4.1评估目的
4.2评估方法
4.3评估范围
5.审计程序与要求
5.1审计程序
5.2审计人员资质要求
5.3审计工作底稿
6.审计报告
6.1审计报告格式
6.2审计报告内容
6.3审计报告提交时间
7.内部控制报告
7.1内部控制报告格式
7.2内部控制报告内容
7.3内部控制报告提交时间
8.合同费用及支付方式
8.1审计费用
8.2内部控制费用
8.3支付方式
9.合同期限
9.1合同起始日期
9.2合同终止日期
10.保密条款
10.1保密内容
10.2保密期限
11.违约责任
11.1违约情形
11.2违约责任承担
12.争议解决
12.1争议解决方式
12.2争议解决机构
13.合同解除
13.1合同解除条件
13.2合同解除程序
14.其他约定
14.1合同生效条件
14.2合同附件
14.3合同解释权
第一部分:合同如下:
第一条合同双方基本信息
1.1企业名称:___________
1.2企业性质:___________
1.3营业执照号:___________
1.4法定代表人:___________
1.5注册地址:___________
1.6联系方式:电话:___________,邮箱:___________
第二条合同背景及目的
第三条审计范围
3.1审计对象:甲方电子商务企业的财务报表、财务凭证、会计账簿、相关合同、协议等。
3.2审计时间范围:自____年____月____日至____年____月____日。
3.3审计内容:包括但不限于会计政策、会计估计、财务报告编制程序、内部控制制度的有效性等。
第四条内部控制评估
4.1评估目的:通过对甲方电子商务企业内部控制制度的评估,找出潜在的风险点,提出改进建议,以提高内部控制的有效性和合规性。
4.2评估方法:采用现场调查、访谈、查阅文件等方式进行。
4.3评估范围:包括但不限于财务控制、运营控制、信息控制等。
第五条审计程序与要求
5.1.1确定审计目标;
5.1.2设计审计方案;
5.1.3执行审计程序;
5.1.4形成审计意见。
5.2审计人员资质要求:乙方派出执行本合同审计工作的注册会计师应具备中国注册会计师资格,并具有电子商务行业审计经验。
5.3审计工作底稿:乙方应按照相关规定,编制并保存完整的审计工作底稿。
第六条审计报告
6.1审计报告格式:审计报告应采用中国注册会计师审计准则规定的格式。
6.2审计报告内容:包括但不限于审计意见、审计发现、改进建议等。
6.3审计报告提交时间:乙方应在审计工作完成后____个工作日内,向甲方提交审计报告。
第七条内部控制报告
7.1内部控制报告格式:内部控制报告应采用中国注册会计师审计准则规定的格式。
7.2内部控制报告内容:包括但不限于内部控制评估结果、潜在风险点、改进建议等。
7.3内部控制报告提交时间:乙方应在内部控制评估工作完成后____个工作日内,向甲方提交内部控制报告。
第八条合同费用及支付方式
8.1审计费用:乙方提供的财务审计服务费用为人民币____元整(大写:____元整)。
8.2内部控制费用:乙方提供的内部控制评估服务费用为人民币____元整(大写:____元整)。
8.3支付方式:甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方审计费用的____%,剩余部分在审计报告和内部控制报告提交并经甲方确认后____个工作日内支付。
第九条合同期限
9.1合同起始日期:自____年____月____日起。
9.2合同终止日期:自____年____月____日止。
第十条保密条款
10.1保密内容:本合同中涉及的商业秘密、技术信息、财务数据等。
10.2保密期限:自合同签订之日起____年内。
第十一条违约责任
11.1.1乙方未按约定时间完成审计或评估工作;
11.1.2乙方提供的审计或评
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