- 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。——林则徐
材料会计业务培训教材
普定太平洋建设有限公司物资部
二〇一三年二月二十日
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。——林则徐
材料会计岗位说明
保持良好的思想品德和职业道德,要有积极的敬业精神。严格执行集团下发的《工程企业物资管理规定》、《柴油管理流程》、《土石方运
输管理流程》、《黄沙、石子、石灰、粉煤灰材料验收工作管理流程》以及《公司固定资产管理规定》做好柴油的押运,收发。土方票据的管理、
粘贴,结算工作。
认真遵守集团和公司财务制度。严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。
熟悉各种材料的性能、规格、单价、以及材料进场验收的相关细节要点。每日对所进材料进行汇总,并对工地材料员所统计的材料认真核对,
票据是否齐全,收发是否一致。还要及时统计每天、每周物资动态报送统计会计。
搞好对内、外结算,建立好材料和低易品台帐。做到帐物相符,记账有凭证,调整有依据,及时上报各种物资报表。供应商的结算,检查票
据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,以防收料员少计或多计,引起对材料混乱和错误的记账。填写进场材料的收料单,要详细检
查名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;磅码单、合格证、质量证明书、发货单等凭据是否齐全,并与采购人员、收料员核对验收
情况,只有各项指标验收全部合格后,方能填写结算单单,报批付款。
每次做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。负责各种材料的原始凭证记录,并准确及时地传递和反馈
信息。
每月23日至25日统计材料进耗存情况报表、月材料消耗台帐,上传EXCEL电子文档《月材料耗用表》报统计会计、财务,对超定额耗用在
附注中作详细分析。报表要留底存档。
负责各种原始凭证,质量证书,合同文本等资料的管理。及时反馈信息并装订成册专项保存。负责材料印章的保管。材料印章只限用于收料单、
土方票、结账单,严禁对外使用。
配合材料科长做好材料科的日常事务管理。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。——林则徐
基础知识
A、收料单的正确签写方法
1、材料进场,应让生技、施工一同参与材料质量、计量验收(生技部门尽可能对石灰进行批量化验),质量确认后材料人
员(2名以上)对黄砂、石子、石灰、粉煤灰料进行量方(长×宽×高)或者过磅,在计量确定无误后,现场开收料单并加盖项目
部材料印章,客户结算给供货单位或个人,收料单注明卸货地点,送货人(单位),送货车号、品名、规格、型号、数量,并将几
何尺寸标注清楚,根据施工要求送到指定的地点,并报请施工队长在收料单上签字认可,证明材料购进到位质量无误。
2、收料单不能随意涂改、乱撕,若有书写错误可当场在票据上注明“作废”,保留收料单的编号齐全;并在当日做账时
撕下第二、三联同时粘贴在单据粘贴单上作为附件并填写张数.
3、书写必须字迹工整、清楚,1-3联复印必须清晰,二联交于供货方,三联每月结算交材料会计记帐;
4、若有漏签者,须重新加垫复写纸签上,不得在单张票据上补签;否则视为废票,不予结算;
5、若材料员未到或未领到新的收料单,在这种情况下收料时,应当给供方打收条(用其证明此料已经收到)。收条必须
有收料员签字;新料单到后,收回收条,转换成正式料单,同时销毁收条;
6、收料单日期与建账日期要一致,不允许几天的票贴在一起做账或者今天的票做昨天的日期,以便于以后对账。
7、收料单要一车一开,不允许集中开票,不允许几车开一张票。交接班时要交接清楚,无特殊情况不许帮材料老板收票。
8、收料单大小写要一致(数量必须大写),定期跟材料老板结账,以便及时发现问题。结账时一定要跟台账对清楚后再
结账。结账后的收料单要加盖“已结算”印章,结
您可能关注的文档
- 残疾人康复训练馆建筑设计浅析.pdf
- 欧洲民间故事阅读综合测评试卷试题.pdf
- 模型制作教案.pdf
- 概算评审方案.pdf
- 楼梯间钢平台施工方案.pdf
- 植物生产技术试题及答案历年试题集(分题型).pdf
- 检验科三基复习题与答案.pdf
- 桩基施工监理细则(标准版).pdf
- 桥梁试验检测工程师考试习题及答案.pdf
- 案场各场景物业服务标准.pdf
- 某区纪委书记年度民主生活会“四个带头”个人对照检查材料.docx
- 某县纪委监委2024年工作总结及2025年工作计划.docx
- 某市场监督管理局2024年第四季度意识形态领域风险分析研判报告.docx
- 县委书记履行全面从严治党“第一责任人”职责情况汇报.docx
- 税务局党委书记2024年抓党建工作述职报告.docx
- 某市税务局副局长202X年第一季度“一岗双责”履行情况报告.docx
- 副县长在全县元旦春节前后安全生产和消防安全工作部署会议上的讲话.docx
- 某市委书记个人述职报告.docx
- 某县长在县委常委班子年度民主生活会个人对照检查材料1.docx
- 某县长在县委常委班子年度民主生活会个人对照检查材料.docx
文档评论(0)