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计量测试研究所内审检查表.pdf

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内审检查表

第页共页

受审部门:质保业务室、计量检定室审核时间:

检查结果

审核依据检查内容现场记录符合不符合不适用

4.1法律地位1、查阅相关文件是否有明确的法律地位

4、2、是否确定相关关键人员的职责

组4.2法律责任1、是否按照法律法规和规范要求进行检定、校准、检测

织2、是否按时完成计量行政部门下达的各项任务

和4.34.3.11、机构的管理体系是否覆盖全部工作

管基本1、管理人员和技术人员是否符合要求

理条件4.3.22、查阅体系文件是否覆盖人员职责、客户保密、公正性

等相关程序

3、技术负责人、质量负责人及相关管理人员是否授权并

确定其职责

4.3.3是否建立适宜的沟通机制并在体系文件中体现

5、5.1总要求查阅相关体系文件,是否建立与工作相适应的管理体系并

管形成文件,

理5.2管理职责1、机构负责人有哪些?是否在文件中体现?是否采取相

体关方式使机构成员树立质量意识和满足顾客要求的重要

2、本所的质量方针、质量目标?是否已对员工进行宣贯?

抽查3人,考察其对质量方针、目标及公正性声明的理解

5.3体系5.3.1管理体系文件是否齐全,是否达到全部工作所需、抽查3

文件人,考察其对体系文件的理解

5.3.2质量方针,声明,总体目标是否在质量手册中阐明并执行

5.3.3查阅质量手册,是否适用,是否确定技术负责人和质量负

责人职责

5.3.4查阅程序文件是否完整适用

审核员:覃广彪受审核部门负责人:周武、李辉

1

内审检查表

文件编号:LCJL04-091-2007第页共页

受审部门:审核时间:

检查结果

审核依据检查内容现场记录符合不符合不适用

5.4文件控制1、查阅程序文件中是否有文件控制程序

5、2、检查受控文件清单,看是否现行有效?是否有

管唯一性编号?文件清单与实际文件是否相符?本

理室制定的文件是否经过审批?

体3、是否有效控制文件的现行状态

系4、随机抽取5份文件确定是否能够妥善保管,并

现行有效检查是否有需要修订的文件?是否实施

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