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供应商审核制度、进货查验记录制度 .pdf

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供应商审核制度

1目的对原辅材料、外购(协)件的供应商进行审核,并对其进行评价,确保

所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。

2范围适用于本公司供应商的管理和控制。

3职责

3.1采购中心负责本制度的具体实施并归口管理。

3.2品质管理部负责采购物资的验证。

4.1内容审核要求

4.1.1准入审核:采购中心制定供应商准入要求,建立供应商档案。根据采购

信息,包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容,对供应商经

营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,必要

时开展现场审核,以确保采购物品符合要求。

4.1.2过程审核:生产技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求,对采购

物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录,

保证采购物品在使用过程中持续符合要求。

4.1.3评估管理:采购中心建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾

分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的

供应商,采取淘汰或改进措施。采购物品的生产条件、规格型号、样品、生产工艺、

质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时,应当对供应商进

行重新评估,必要时进行现场审核。

4.2审核要点

4.2.1文件审核

4.2.1.1供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等;

4.2.1.2供应商的质量管理体系文件;

4.2.1.3采购物品生产工艺说明;

4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资

质检验机构出具的有效检验报告。

4.2.1.5、其他所需的文件和资料。

4.2.2特殊采购物品的审核

4.2.2.1如对洁净级别有要求的,有可能对供应商的生产条件进行现场审核。

4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点,对供应商的生产过程和质量控

制情况开展现场审核。

4.3新供应商的选择、评价与审核:根据《外加工委托书》及质量要求,采购

中心调查和了解市场信息,提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单

位,作为候选供应商。

物资类别为:

A类(重要物资):对产品质量有重要影响(主要特性、安全性)的物资(主

要原料,食品添加剂等);

B类(一般物资):对产品质量有一般影响(一般特性)的物资(主要辅料,

内包装等);

C类(辅助物资):对产品质量有轻微影响(外观等)的物资(包装箱等)。

A、B类物资评价方法

4.3.1、由采购中心组织品质管理部、生产技术部参加对候选供应商进行调查,

内容包括:

4.3.1.1生产能力:产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交

付能力等;

4.3.1.2检测能力:可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件;

4.3.1.3技术水平:包括技术人员素质及技术能力;

4.3.1.4质管水平:质量保证体系及其运行状态;

4.3.1.5第三方评定证明:如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认

证等。

4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种

4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价;

4.3.2.2对产品进行抽样检验;

4.3.2.3与同类产品进行比较;

4.3.3、调查结果由调查人员填写《供应商调查表》,并签署意见。

4.3.4、经调查评价,基本符合要求的,由采购中心通知其提供少量样品试用,

并抽样检验。

4.3.5、根据检验和试用结果,由品质管理部出具《样品试用报告》,通知采购

中心。

4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商,由采购中

心列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一。

C类物资评价方法

a.采购中心向候选供应商发放《供应商调查表》。经调查评价,基本符合要求

的由采购中心通知其提供少量样品进行检验和试用。

b.根据检验和试用结果,由品质管理部出具《样品试用报告》,通知采购中心。

c.《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的,由采购中心列入《合格供

应商名

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