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SAP供应商寄售结算流程
概述
供应商寄售是一种常见的业务模式,它允许供应商在客户端的库存中放置货物,
直到客户端出售这些货物后再向供应商结算货款。SAP系统可以支持供应商寄售的
结算流程,使企业可以用更高效的方式管理这种业务模式。
寄售物料创建
在SAP系统中,供应商寄售通常被作为一个特殊类型的采购订单处理,称为寄
售订单。在创建寄售物料之前,首先需要创建供应商或确认已有的供应商信息,然
后创建寄售物料。
为了创建寄售物料,需要在SAP上配置寄售控制指示器(也称为MARC记
录)。这将包括衡量寄售订单传输的设施、文档、报告、数量管理和计价。
寄售订单创建
在SAP中,寄售订单被作为一种采购订单处理。因此,在创建寄售订单之前,
首先需要创建相应的采购组织信息。采购订单中需要填写以下信息:
•寄售订单号
•寄售物料号
•客户号或延期款延期收取代码(这样,在发货时就可以生成客户初始
贷项明细)
•寄售订单数量
•寄售供应商编号
•地点或仓库信息
接收寄售物料
寄售物料运输到客户端仓库后,需要在SAP系统中产生相应的接收记录。在接
收寄售物料时,需要在SAP系统中创建下列记录:
•到货通知-确认寄售物料已达到客户端
•物料接收-负责记录已接收的寄售物料
•贷项抵销-通过这个步骤对供应商进行付款
寄售结算
一旦寄售订单中的所有物品都以销售为基础售出,就需要为供应商进行结算了。
在SAP系统中,寄售结算是通过采购凭证来管理的。由于寄售订单是SAP的
一种特殊类型采购订单,因此采购凭证也被称为MIRO记录。通过这个记录,会对
供应商进行价值确认,并且将米勒公司码和COST中心相结合。在执行结算时则需
要使用MIRO记录。
可以看到,SAP系统提供了一个强大的结算方案,可以支持企业采取寄售模式
来管理他们的库存。通过以上的步骤,在SAP系统中成功实现寄售结算是相当容
易的。如果您需要了解更多关于SAP寄售结算的信息,SAP官方网站提供了大量
技术文档供参考。
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