公司邀请招标采购专项流程审计报告
公司领导:根据公司2016年流程审计工作的安排,公司流程审
计工作小组于5月至8月对公司邀请招标采购业务进行了专项流程审
计,现将本次流程审计具体情况汇报如下:
一、流程审计实施概况
公司纪检审计部与物资部负责人和业务分管领导组成领导小组,
派出业务骨干共同组成流程审计工作小组,严格按照公司流程审计工
作流程和标准,对公司邀请招标采购业务的制度建设充分性、业务过
程符合性、执行结果有效性和业务流程适宜性四个方面进行了全面深
入的专项流程审计,审计覆盖时间范围2013
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