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审计经理工作职责内容(精选29篇)
审计经理工作职责内容篇1
1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面
的审计和监察工作;
2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营
审计工作及专项审计工作;
3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、
流动性、盈利性;
4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;
5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是
否符合会计准则的要求;
6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的
经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;
7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非
重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应
予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济
处罚的复议;
8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类
审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改
进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对
象的违法违纪行为;
10、制定内部监督管理方面的,对监察对象进行遵纪守法,廉洁
高效教育;
11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全
审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;
审计经理工作职责内容篇2
1、在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任
务;
2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工
作;
3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;
4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;
5、能够独立带队完成一些小型审计项目工作。
审计经理工作职责内容篇3
1.依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股
子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和
管理风险;
2.组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类
报表、报告和风险信息;
3.组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指
导审计整改意见的落实;
4.编制并组织实施年度审计,审定审计报告;
5.做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分
运用部门人力资源;
6.承办公司领导交办的其他工作。
审计经理工作职责内容篇4
1、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全
面审计、流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估、审计计划
及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟
通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等;
2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,
协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。
3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法
规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审
内控理论、方法等亦有熟悉的了解。
审计经理工作职责内容篇5
1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;
2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决
算进行审计监督;
3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采
取预警措施;
4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审
计;
5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;
6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;
7、负责董事长交办的其他工作。
审计经理工作职责内容篇6
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;
2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;
3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见
和建议;
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活
动;
5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作
审计经理工作职责内
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