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企业会计管理制度(22篇)
企业会计管理制度(精选22篇)
企业会计管理制度篇1
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度,公司发的各项开支都必须由经手
人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、
和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办
理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。
2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超
过下月30o
3、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不
得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行
审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度
对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项目周一周二周三周四周五
款项借支11:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-
12:0011:00-12:00
15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:00
费用报销9:00-12:009:00-12:009:00-12:00
对外结帐9:00-12:009:00-12:009:00-12:00
六、报销手续
严格执行
企业会计管理制度篇2
一、建立和健全各项财务管理基础工作制度,促进企业管理整
体水平提高。
企业内部各项财务管理基础工作制度,包括:原始记录管理及
填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘
点制度、价格管理制度、财务预算制度和财务分析制度。根据财务
管理基础工作的要求,我们公司实行岗位责任制,规定每个职工必
须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,
做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的
财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,有
效地加强了企业在经营环节中的原始记录、计量、消耗、定额、验
收等工作,提高了企业管理整体水平。
二、建立和健全商品购销存环节管理办法,规范企业流动资产
管理行为,健全内部约束机制,确保资产完整和增值。
1、在商品购进环节,我们制订了烟糖公司规范进货行为规定、
进货货款管理办法和进货过程管理办法,来规范企业进货决策和进
度行为,把好进货关。
《规范进货行为规定》的主要内容是,进货决策按照下列程序
进行:第一步,进货人员提出进货商品的品名、规格、进货单位、
数量、进价和预计销价、预计全部销完时间、毛利、利等情况;
第二步,各职能部门提供刊物进货商品的适销、价格、库存等情况;
第三步,决策人员根据进货人的意见和各职能部门的资料综合分析,
进行决策。
针对货款的安全性问题,我们在《进货货款管理办法》中明确
规定了货款支付程序和货款审批权限,落实进货责任,确保资金安
全与完整,防止商业诈骗。
针对进货中的回扣问题,我们在《进货过程管理办法》中明确
规定,在购销业务中的返利和回扣一律入帐,严禁各经营部私设小
金库或个人私拿回扣。
2、在商品销售环节,我们制订了烟糖公司《销售货款管理办
法》,目的是加快销货款回收。对已销商品货款,本着”谁销售,谁
负责收款”的原则,做到钱货两清;对代销商品,要充分了解代销方
资信情况,要签订合同,明确付款期
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