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操千曲尔后晓声,观千剑尔后识器。——刘勰
企业内部审计信息系统的需求分析
[摘要]信息技术(InformationTechnology,IT)的飞速发展,企业内部信息化程
度的不断提高,迫使内部审计机构采用先进的工具和方法,实现内部审计的规范
化、信息化,从而提高审计工作的质量和效率,降低审计风险。本文通过分析国内
计算机审计技术发展与软件开发使用情况,结合企业在信息技术环境下迫切需要
实现内部审计信息化的内在需求,对企业内部审计信息系统进行了需求分析。
[关键词]信息系统;内部审计;需求分析
一、引言
信息技术的飞速发展,促使企业对传统业务流程进行改造,企业的会计核算、
财务管理、业务管理、客户管理等逐步实现信息化,使得企业运营更加高效,实现
了数据的集中管理,企业内部、企业与客户和供应商之间的沟通更加便捷。数据
处理过程的自动化,一些传统的审计线索消失,审计证据更加隐蔽,加剧了审计风
险;各项业务数据和信息的电子化,传统的账簿被计算机的存储介质所取代,增加
了内部审计的检查风险;企业信息数据的高度集中,使得传统意义上的内部控制的
有效性受到挑战,加大了内部审计的难度。因此,审计工作迫切需要采用现代化技
术与方法的审计工具,改变现有的审计作业手段。
随着信息化程度的不断提高,企业内部审计机构也需要加快信息系统的开发
和建设,努力实现内部审计现代化。正如李金华审计长指出的,审计信息化“是一场
革命,能不能在这场革命中掌握主动权,直接关系今后审计事业的发展”。加快内部
审计信息化进程,充分发挥信息化在推动内部审计发展中的重要作用,不断提高内
部审计工作质量与效率,是贯彻落实科学发展观,实现内部审计工作全面转型与发
展战略目标的重要举措。
本文以国有大型企业内部审计信息化建设工作为实际背景,在对企业内部审
计部门日常工作进行调研的基础上,对内部审计作业与审计管理工作进行分析和
研究,分析企业内部审计信息系统的框架和内容,以期对我国企业内部审计机构信
息化建设提供参考。
二、国内计算机审计技术发展与开发情况
操千曲尔后晓声,观千剑尔后识器。——刘勰
审计署自2002年开始实施审计系统信息化建设的重要项目—金审工程以来,
解决了审计信息化建设的总体规划和基础建设,于2005年11月金审一期工程通
过了国家发展改革委员会组织的竣工验收。作为项目成果之一的现场审计实施系
统的投入应用,全面提高了审计监督的综合能力。金审二期工程项目于2008年开
始实施,主要进行审计数据中心的建设,实现单机版向网络版的升级,开展系统工
程联网审计,实现部门之间、中央与地方之间的信息共享与协同互动。
我国企业内部审计信息化虽然起步较晚,但内部审计信息化研究和实务取得
了一定的进展。据调查报告显示,目前已有企业内部审计机构以计算机辅助审计
的方式开展审计工作,审计人员利用电子表格、数据库、审计软件进行数据采集
转换和分析核查,在审查舞弊中取得了显著效果。例如,中国石油化工集团公司启
动了在ERP环境下辅助审计信息系统和审计查证系统的推广和应用工作,积极督
促和引导广大审计人员充分运用现代化审计手段;中国第一汽车集团公司利用计
算机信息系统和网络平台,实现了审计信息录入维护的模板化、日常化、制度化。
然而,虽然审计人员能够充分利用信息技术,开展审计工作,并在实际工作中发挥
了一定的作用,但是根据08’中国内部审计协会内部审计发展研究中心调查统计,
国有企业的计算机审计,目前尚处于探索和研究阶段。
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