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不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。——《韩非子》
企业内部审计职责(精选28篇)
企业内部审计职责篇1
1、参与审计项目,编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出
具审计报告;
2、负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;
3、领导交办的其他工作。
企业内部审计职责篇2
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度
和流程,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
企业内部审计职责篇3
1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;
2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;
3)对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意
见和措施;
4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动
计划;
5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达
成共识;
6)跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;
7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。
企业内部审计职责篇4
1.组织编制并实施公司年度审计;
2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评
价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行
情况,并提供咨询意见;
去留无意,闲看庭前花开花落;宠辱不惊,漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责
任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问
题,并对提出的问题提出有意义的见解;
5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
6.监督审计发现的后续整改及落实情况;
7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇
报;
8.拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,
从而使得团队得以成长。
9.完成上级主管交办的其他工作。
企业内部审计职责篇5
1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;
2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;
3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,
按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意
见和建议。
企业内部审计职责篇6
1.每年1~2轮SOX404合规项目测试
2.CSA内控自我评估抽样测试
3.识别高风险领域,进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计
等
4.根据举报信息开展舞弊调查
5.撰写审计报告,并跟进内控缺陷整改
企业内部审计职责篇7
1.按照内部审计计划开展内部审计工作
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