网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

审计系统公务员转正工作总结格式5篇.docxVIP

审计系统公务员转正工作总结格式5篇.docx

  1. 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

审计系统公务员转正工作总结格式5篇

篇1

一、引言

本报告旨在回顾我在审计系统公务员试用期的工作成果,总结经验教训,明确未来工作目标。通过梳理工作进展、分析工作中遇到的问题及提出改进措施,确保转正后能够更高效地履行审计职责,维护财经纪律的严肃性。

二、工作内容概述

1.审计项目策划与执行

-参与审计项目的立项调研,制定审计计划。

-负责审计现场调查,收集相关资料。

-对审计发现的问题进行分析,撰写审计报告。

-跟踪审计整改情况,确保整改措施落实到位。

2.法规学习与执行

-深入学习国家财经法律法规,确保审计工作合规性。

-参与内部审计规章制度建设,完善审计操作流程。

3.团队建设与协作

-参与团队建设活动,提升团队凝聚力。

-与其他部门密切合作,共同推进审计工作的顺利开展。

三、重点成果

1.完成审计项目

-成功完成多个审计项目,包括财政收支、政府采购、工程项目等,确保审计质量和效率。

-发现并纠正多起财务管理中的不规范行为,提出针对性整改建议。

2.法规执行与制度建设

-严格执行国家财经法规,确保审计工作法制化、规范化。

-协助制定和完善内部审计规章制度,为审计工作提供有力支撑。

3.团队贡献

-在团队建设中积极参与,提高团队整体协作能力。

-在跨部门合作中表现出色,赢得同事及领导的认可。

四、遇到的问题与解决方案

1.遇到的问题

-部分审计对象对审计工作认识不够,存在抵触情绪。

-部分财务管理环节存在制度漏洞,需进一步完善。

2.解决方案

-加强与审计对象的沟通,解释审计工作的重要性,争取理解和支持。

-深入调研,发现制度漏洞并提出改进措施,协助完善相关规章制度。

五、自我评估/反思

在试用期期间,我认真履行职责,努力完成各项任务。但在审计技能、法规学习以及团队协作等方面仍有不足,需要进一步加强。在今后工作中,我将不断提升自身专业能力,增强团队协作精神,为审计事业做出更大贡献。

六、未来计划

1.深入学习审计及相关法律法规,提高业务水平。

2.加强团队建设,提高团队协作能力。

3.积极参与审计项目,积累实践经验,提高解决问题的能力。

4.关注行业动态,不断创新审计方法,提高审计效率。

七、总结

试用期期间,我认真履行职责,努力提升自我,取得了一定的成绩。今后,我将以更加饱满的热情投入到工作中,为审计事业的发展贡献自己的力量。

八、附录(此处可附相关表格、数据等辅助材料)

[表格及数据]……(此处省略具体内容和格式)……(可根据实际情况添加工作内容详表、数据统计图等)

篇2

一、工作概述

在过去的一年试用期中,作为审计系统的一名公务员,我本着敬业爱岗、勤奋学习的原则,积极参与各项工作,认真履行职责。试用期满之际,特对转正期间的工作进行总结。

二、工作职责与任务

1.审计项目执行:参与多个审计项目,包括财政预算执行审计、专项资金审计、经济责任审计等,确保审计流程的规范性和审计结果的准确性。

2.审计报告撰写:负责撰写审计报告,对审计发现的问题进行客观、准确的描述,提出合理的建议和改进措施。

3.内部控制检查:参与单位内部控制制度的审查与完善,确保审计工作的合规性和高效性。

4.沟通协调:与被审计单位进行有效沟通,确保审计工作的顺利进行,同时就审计结果和建议进行解释和协调。

5.学习培训:积极参加各类审计业务培训和研讨会,不断提高自身的业务水平和专业技能。

三、工作内容及成果

1.审计项目执行方面:圆满完成了多个审计项目的现场审计工作,参与了从审计计划到审计实施再到审计报告撰写的全过程。对财政预算执行、专项资金使用等情况进行了深入审查,确保了审计结果的真实性和有效性。

2.审计报告撰写方面:完成了多份审计报告初稿的编制工作,对发现的问题进行了详细分析和描述,并提出了切实可行的建议和措施。部分报告获得了上级领导的认可和表扬。

3.内部控制检查方面:协助部门领导完善单位内部控制制度,规范了审计工作流程,提高了工作效率。

4.沟通协调方面:与被审计单位沟通顺畅,有效解决了现场审计中遇到的问题,确保审计工作按计划推进。针对审计报告中的建议和意见,与被审计单位进行了充分的交流和解释,促进了问题整改和落实。

5.学习培训方面:积极参与各类培训和学习活动,包括线上课程、线下研讨会等,不断提高自己的业务水平

文档评论(0)

三口一头猪 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档