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2025年季度财务风险分析报告(通用3篇).pdfVIP

2025年季度财务风险分析报告(通用3篇).pdf

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老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志。——唐·王勃

季度财务风险分析报告(通用3篇)

季度财务风险分析报告篇1

根据深交所《信息披露业务备忘录―涉及财务公司关联存贷款等金

融业务的信息披露》(征求意见稿)的有关要求,电力发展股份有限公司

(以下简称“本公司”)通过查验是否具有有效的《金融许可证》、《企

业法人营业执照》;取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表

等在内的定期财务报告,评估本公司之关联方粤电财务有限公司(以下

简称“财务公司”)的经营资质、业务与财务风险。经评估、审核,本

公司认为:

一、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业

执照》;

二、未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的

《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,财务公司的资产负债比

例符合该办法第三十四条的规定要求。

具体风险评估说明如下:

一、财务公司基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会监管局批准(金融许可证

机构编码:L0XX1H2440XX001),在XX省工商行政管理局登记注册

(注册号440000000014615),由XX省粤电集团有限公司(出资比例

60%)、电力发展股

份有限公司(出次比例25%)、XX省沙角(C厂)发电公司(出资比例

15%)于20xx年12月共同出资通过净壳收购重组原万家乐集团财务

有限责任公司组建的一家非银行金融机构,注册资本15亿元人民币。

20xx年5月,财务公司收购深圳天鑫保险经纪有限公司(以下简称“天

鑫公司”)

96%股权,从而使天鑫公司成为财务公司控股子公司。

财务公司按照现代企业制度和金融监管部门要求建立

了完善的公司法人治理结构。财务公司最高权力机构是股东会,

下设董事会、监事会以及对董事会负责的风险管理委员会、预算审计

君子忧道不忧贫。——孔丘

委员会。财务公司实行董事会领导下的总经理负责制,根据业务发展

以及监督牵制的要求设有结算部、信贷部、资金部、稽核部、投资部、

财务部、综合部七个部门。

经中国银监会批准,财务公司经营业务范围包括:对成员单位办理

财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实

现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成

员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办

理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成

员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发

行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价

证券投资等。

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司最高权力机构是股东会,下设董事会、监事会以及对董

事会负责的风险管理委员会、预算审计委员会。财务公司总经理及其

经营班子对财务公司行使经营权,下设风险控制委员会、投资决策委

员会,并管理结算部、信贷部、资金部、稽核部、投资部、财务部、

综合部七个部门,组织架构图如下:

(二)风险的识别与评估

财务公司编制完成了《内部控制基本准则》,内部控制制度的实

施由经营层组织,稽核部牵头,各业务部门根据各项业务的不同特点

制定各自不同的标准化操作流程、作业标

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